你好; 你們是買來送給客戶; 還是請(qǐng)客戶吃飯 吃了 ? 才好判斷的??
老師,你好!問一下外購的商品用于贈(zèng)送客戶,應(yīng)該視同銷售,我會(huì)計(jì)做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) ,而增值稅申報(bào)表,我填在無票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報(bào)“視同銷售報(bào)表呀A105010,然后報(bào)成本,我平價(jià)銷售沒關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
老師 我2022年的時(shí)候有一筆視同銷售業(yè)務(wù)招待費(fèi) 分錄 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 也結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我應(yīng)該如何填這一筆
老師 我是商貿(mào)企業(yè) 外購了一瓶酒 然后后面用來招待客人 我在賬務(wù)上 借:銷售費(fèi)用----業(yè)務(wù)招待 貸:庫存商品 貸 應(yīng)交稅費(fèi) ------進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在我要填視同銷售企業(yè)所得稅這個(gè)表 我不知道該怎么填列
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人買了一部手機(jī)送給客戶個(gè)人,大概8000元,這個(gè)賬務(wù)怎么處理???需要視同銷售嗎?可不可以寫借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 8000貸銀行存款 8000 然后到納稅申報(bào)的時(shí)候做不抵扣 或做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
老師,一般納稅人外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè),因收匯不齊轉(zhuǎn)內(nèi)銷,管理員給我說可以在附表二手動(dòng)填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額。這個(gè)金額好填寫,但是賬務(wù)處理我不會(huì),該怎么調(diào)整?前期只做了1,借:應(yīng)收賬款-外銷客戶,貸:主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入,2 ,借:主營業(yè)務(wù)成本-外銷成本,貸:庫存商品 3,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-外銷客戶
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
請(qǐng)客戶吃飯吃了的
你好; 那 就做轉(zhuǎn)出;這樣做 是對(duì) 的;??在這個(gè)里寫 ; 視同成本也得寫?
成本為哪個(gè)成本呢 和上面的數(shù)字一樣嗎
我不太明白 銷售費(fèi)用 ----業(yè)務(wù)招待費(fèi)已經(jīng)是成本了 如果還填成本 一增一減補(bǔ)就抵消了嗎
你好;按照你實(shí)際做賬成本寫哈;? 你購進(jìn)的貨物成本哈;??