你好; 你們是買來送給客戶; 還是請客戶吃飯 吃了 ? 才好判斷的??

老師,你好!問一下外購的商品用于贈送客戶,應該視同銷售,我會計做賬是不是按照準則做賬,借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅額—應交增值稅(銷項) ,而增值稅申報表,我填在無票確認收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報“視同銷售報表呀A105010,然后報成本,我平價銷售沒關系的吧,這樣操作可以嗎?老師
老師 我2022年的時候有一筆視同銷售業(yè)務招待費 分錄 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 也結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我應該如何填這一筆
老師 我是商貿(mào)企業(yè) 外購了一瓶酒 然后后面用來招待客人 我在賬務上 借:銷售費用----業(yè)務招待 貸:庫存商品 貸 應交稅費 ------進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在我要填視同銷售企業(yè)所得稅這個表 我不知道該怎么填列
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人買了一部手機送給客戶個人,大概8000元,這個賬務怎么處理???需要視同銷售嗎?可不可以寫借銷售費用-業(yè)務招待費 8000貸銀行存款 8000 然后到納稅申報的時候做不抵扣 或做進項稅額轉(zhuǎn)出啊
老師,一般納稅人外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè),因收匯不齊轉(zhuǎn)內(nèi)銷,管理員給我說可以在附表二手動填寫進項轉(zhuǎn)出的金額。這個金額好填寫,但是賬務處理我不會,該怎么調(diào)整?前期只做了1,借:應收賬款-外銷客戶,貸:主營業(yè)務收入-外銷收入,2 ,借:主營業(yè)務成本-外銷成本,貸:庫存商品 3,借:銀行存款 貸:應收賬款-外銷客戶
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內(nèi)代理服務運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內(nèi)運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務都是怎么處理的,什么時候確認收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當月確認費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
請客戶吃飯吃了的
你好; 那 就做轉(zhuǎn)出;這樣做 是對 的;??在這個里寫 ; 視同成本也得寫?
成本為哪個成本呢 和上面的數(shù)字一樣嗎
我不太明白 銷售費用 ----業(yè)務招待費已經(jīng)是成本了 如果還填成本 一增一減補就抵消了嗎
你好;按照你實際做賬成本寫哈;? 你購進的貨物成本哈;??