你好;你稅盤都注銷了是嗎??
老師,你好,請(qǐng)問我上個(gè)月的紙質(zhì)專票要紅沖,我這個(gè)月不小心用了電子專票來開負(fù)數(shù)的發(fā)票紅沖了?有沒有辦法撤銷重新用紙質(zhì)專票來紅沖呢?
老師,上個(gè)月開的電子票,這個(gè)月紅沖能用紙質(zhì)發(fā)票紅沖嗎?
老師,紅沖上個(gè)月紙質(zhì)專票,這個(gè)月可以用電子專票開負(fù)數(shù)嗎?上個(gè)月把票種核定全改成電子專票了,沒有紙質(zhì)專票了
老師,上月開的紙質(zhì)專票,開錯(cuò)了,本月公司換成全電發(fā)票了,上月的那個(gè)紙質(zhì)發(fā)票如何紅沖
請(qǐng)問改成全電票了,上個(gè)月開的紙質(zhì)票這個(gè)月又要紅沖怎么辦啊?
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開普票給對(duì)方
老師你好,我進(jìn)項(xiàng)票是臺(tái)式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說開一套,就是說銷項(xiàng)銷項(xiàng)開電腦一套,這樣行不?
6月份預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對(duì)方6月份開了3個(gè)月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做
24年9月申請(qǐng)的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號(hào)填在哪里?23年所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以選全年100%嗎?
個(gè)體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請(qǐng)問一下為了回饋客戶,我原本是賣雞鴨的,我買了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈(zèng)品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在今年做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)91 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請(qǐng)問今年的分錄具體該怎么做呢?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎樣的?。?/p>
工程公司,跟甲方簽訂了設(shè)備租賃合同,把挖掘機(jī)租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開的是建筑服務(wù)發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請(qǐng)問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補(bǔ)繳的稅費(fèi)是在清算支付稅費(fèi)當(dāng)期入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當(dāng)期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分?jǐn)偟戒N售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補(bǔ)繳的土地增值稅費(fèi)需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)嗎?2014年1月至2024年12年的分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)入“以前年度損益調(diào)整”科目?
是的,已注銷
你好;找稅務(wù)局處理下 ;看是否 允許你 在系統(tǒng)紅沖? ;? 因?yàn)槠狈N不一樣了。??