同學(xué)您好,計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
老師,請問前任會(huì)計(jì)做工資、社保計(jì)提,和繳納社保公積金的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄如下圖。請問,這樣做對嗎?
老師,請問計(jì)提工資,社醫(yī)保的會(huì)計(jì)分錄有嗎
請問老師,醫(yī)保和社保分開扣款后,每個(gè)月的計(jì)提和繳納社保醫(yī)保扣費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄該怎么做
老師請問下計(jì)提社保、醫(yī)保的會(huì)計(jì)分錄?
老師,我在會(huì)計(jì)問中看到關(guān)于工資、社保、公積金還有個(gè)稅的計(jì)提分錄是這樣的,請問:①這個(gè)是不是先計(jì)提,后發(fā)工資,再交社保、個(gè)稅、公積金的分錄 ②“上月計(jì)提之后,下月先交社保、個(gè)稅、公積金,后發(fā)工資 和“上月計(jì)提之后,下月先發(fā)工資,后交社保、個(gè)稅、公積金”的分錄是不一樣的?如果不一樣,分錄分別是什么?謝謝
發(fā)現(xiàn)幾個(gè)月前沒有做抵扣勾選和統(tǒng)計(jì)確認(rèn),現(xiàn)在要怎么處理呢,現(xiàn)在補(bǔ)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)不行了
老師你好!公司法人,每個(gè)人計(jì)提工資24366元,也申報(bào)了個(gè)稅和社保.但是沒發(fā)放過工資,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元,(其中192967.46元屬于2024年的)我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
公司買月餅發(fā)給員工的專票進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,對方給我們5月份開的專票,在7月份做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是為什么呢
合同是不是也要裝到憑證里面
小規(guī)模納稅人做賬不是價(jià)稅合計(jì)?這個(gè)稅怎么可以抵扣了?
支付寶需要在電子稅務(wù)局填互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送嗎
老師你好,出口的電子口岸卡,法人操作卡去哪申請
財(cái)管19題的會(huì)計(jì)分錄是什么,寫的按照面值折算,就不用市價(jià)計(jì)算分配的利潤分配嗎
?老師,我們有一家公司,我接手后,發(fā)現(xiàn)往來比較亂,部分缺合同,所有物流票都沒用,部分缺發(fā)票,一直又是虧損狀態(tài),現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這些往來需要全部平掉嗎? 我問了稅,他們說不用做完稅,只需要申報(bào)企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產(chǎn)總額有三百多萬,虧損四十一萬多,這個(gè)處理的思路是什么?聽前手說,這些都是做的數(shù)據(jù),不是真實(shí)的。 我作為財(cái)務(wù)人員應(yīng)該自身規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)有哪些(就是我可以做的和不能做的)
那我做的這個(gè)分錄就不對是不?
同學(xué)您好,是不規(guī)范 要 上面這樣的