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跨年的銷售退回,小企業(yè)準則賬務怎么處理

2023-05-25 12:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-25 12:53

如果你單位是銷售方, 借銀行存款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù) 借主營業(yè)務成本負數(shù),借庫存商品。

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快賬用戶9186 追問 2023-05-25 12:55

既是銷售方也是購買方,因為購進來的已經(jīng)開票銷售出去了。,這種怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-05-25 12:56

借銀行存款 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶9186 追問 2023-05-25 12:57

銷售方需要沖減未分配利潤嗎?因為跨年了

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齊紅老師 解答 2023-05-25 12:58

建議不要從未分配利潤,你沖未分配利潤的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

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快賬用戶9186 追問 2023-05-25 13:02

增值稅申報表怎么報呢,老師,又是銷售方又是購買方,而且是同一貨物

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齊紅老師 解答 2023-05-25 13:06

附表一里面正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計填寫附表二里面進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶9186 追問 2023-05-25 15:37

老師,我們?nèi)绻_紅字發(fā)票稅務專管員會問嗎?會有什么影響呢?

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快賬用戶9186 追問 2023-05-25 15:37

這批貨快兩年了,現(xiàn)在才退回,稅務老師會問為什么嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-25 15:41

他實際業(yè)務的沒有問題的。

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如果你單位是銷售方, 借銀行存款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù) 借主營業(yè)務成本負數(shù),借庫存商品。
2023-05-25
你好,同學 費用直接計入銷售費用 退回 借主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
2024-01-28
你好 把多記的費用紅沖了 用未分配利潤這個科目
2020-02-13
你好 借:銀行存款,貸:應交稅費——企業(yè)所得稅 借:應交稅費——企業(yè)所得稅,貸:利潤分配——未分配利潤?
2021-01-11
你好,這個是跨年退回的嗎?
2021-06-19
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