好,按發(fā)票上面的稅額抵扣,也有9%的。
通行費(fèi)電子普通發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎
道路通行費(fèi)銷售方只能開(kāi)具增值稅電子普通發(fā)票,不能開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,購(gòu)買方可以根據(jù)開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票抵扣是嗎
老師為啥增值稅電子普通發(fā)票通行費(fèi)的只抵扣3%呢
收到通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票能抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)通行費(fèi)電子普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)增值稅可以抵扣嗎?不是普票不可以抵扣嗎?為啥抵扣勾選里面會(huì)出現(xiàn)這些票呢
老師,序號(hào)5的做法對(duì)么,再審計(jì)意見(jiàn)中寫了,就不能在其他事項(xiàng)段中描述了對(duì)吧
老板車子租賃給公司增值稅繳納幾個(gè)點(diǎn)
分一下第5小問(wèn)這句話,繞口
甲公司生產(chǎn)銷售A產(chǎn)品,生產(chǎn)能力150萬(wàn)件/年,本年度計(jì)劃生產(chǎn)并銷售120萬(wàn)件,預(yù)計(jì)單位變動(dòng)成本200元,年固定成本費(fèi)用總額3000萬(wàn)元,該產(chǎn)品適用消費(fèi)稅稅率5%。甲公司對(duì)計(jì)劃內(nèi)產(chǎn)品采取全部成本費(fèi)用加成定價(jià)法,對(duì)計(jì)劃外產(chǎn)品則采取變動(dòng)成本加成定價(jià)法,相應(yīng)成本利潤(rùn)率均要求達(dá)到30%。假定公司本年度接到一項(xiàng)計(jì)劃外訂單,客戶要求訂購(gòu)10萬(wàn)件A產(chǎn)品,報(bào)價(jià)300元/件。 要求: (1)計(jì)算甲公司計(jì)劃內(nèi)A產(chǎn)品單位價(jià)格。 (2)計(jì)算甲公司計(jì)劃外A產(chǎn)品單位價(jià)格。 (3)判斷甲公司是否應(yīng)當(dāng)接受這項(xiàng)計(jì)劃外訂單,并說(shuō)明理由。 ?老師這個(gè)怎么做 ?
因公司原因,員工的生育津貼沒(méi)有申請(qǐng)下來(lái),公司想給員工補(bǔ)貼,這筆款不想讓員工交個(gè)稅,該怎么支付?
老師好,一家酒店承租了私人的商鋪運(yùn)營(yíng),現(xiàn)在稅局查到需要補(bǔ)交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,請(qǐng)問(wèn),1.在辦理酒店?duì)I業(yè)執(zhí)照后有點(diǎn)時(shí)間并沒(méi)有運(yùn)營(yíng),這段時(shí)間房產(chǎn)稅按照從價(jià)計(jì)征,應(yīng)該出租方繳納吧!如何正確計(jì)算?2.若個(gè)人繳納,房產(chǎn)證上是三人共有,平均分配嗎?那又該如何開(kāi)票?如何申報(bào)?具體我說(shuō)的是給酒店開(kāi)發(fā)票?也就是說(shuō)完稅該怎么操作?沒(méi)做過(guò)這類業(yè)務(wù)
老板年底想拿出公司20萬(wàn)怎么做才風(fēng)險(xiǎn)小啊?
您好,老師,想問(wèn)下:資料3答案中第10天的借款利息=0.34,我想了下,計(jì)算公式是這個(gè)嗎?公式=49×5%/360×10/2=0.34,但不明白為什么要除以2,因?yàn)楦犊钇谑?0天的
超市的有限合伙,每月股東繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,怎么做分錄
老師辦公室裝修費(fèi)4萬(wàn)能不能一次攤銷,不分兩年
過(guò)橋閘費(fèi)的為啥按5%計(jì)算
你好,按照政策2016 47號(hào)文件收取試點(diǎn)前開(kāi)工的橋閘通行費(fèi)5%的簡(jiǎn)易計(jì)稅政策
老師正常應(yīng)該是多少
你好。你好,一般計(jì)稅的是9%的稅率。
橋閘費(fèi)這個(gè)銷售發(fā)票上的稅率是5還是9,
5%的,上面給你發(fā)了政策了,不是嗎? 一般計(jì)稅是9%簡(jiǎn)易計(jì)稅5%,如果你是小票計(jì),自己計(jì)算抵扣的5%,按照這個(gè)來(lái),這個(gè)是政策規(guī)定。
如果銷售方是小規(guī)模,稅率是多少
你好 小規(guī)模5%的稅率。同學(xué)。