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2022年購買的汽車裝潢品腳墊沒有入庫,直接做汽車裝潢費用做了會計分錄,實際上汽車腳墊是免費贈送給客戶的,現在稅務局要求按照視同銷售補繳增值稅,會計分錄怎么做,原來的會計分錄是借:銷售費用-裝潢費17699.11,進項稅2300.88,貸銀行存款19999.99

2023-05-24 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-24 16:56

同學 你好, 正確的是先入庫, 借 庫存商品 ? 進項稅 貸 銀行存款 贈送的時候? 借:銷售費用? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶7282 追問 2023-05-24 16:58

我公司買的所有的東西我不能直接給客戶了,我公司做活動購買的所有關于車子的實物產品,我不能直接做費用出掉嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-24 17:05

同學 這個分錄是針對于你買了產品回來之后 ,再送給客戶的, 而不是直接做費用。

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快賬用戶7282 追問 2023-05-24 17:07

要是買的產品直接做活動贈送,相當于市場費用一樣概念是一樣的嗎?還有老師,上一步庫存還差一部結轉把,不能直接沈略一部嗎,借:庫存商品,待收入,稅金,就沒有銷售費用這個科目不行啊

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齊紅老師 解答 2023-05-24 17:19

同學 你好 這個當然不行啦? 借:庫存商品,待收入,稅金 那你不是只有收入 沒有成本,那所得稅不是要多交了?

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快賬用戶7282 追問 2023-05-25 09:08

如果購進的商品直接消耗呢,內部消耗掉,時間長了壞丟了,怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-05-25 10:45

同學 你好,這個就是營業(yè)外支出,然后進項稅額轉出。

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同學 你好, 正確的是先入庫, 借 庫存商品 ? 進項稅 貸 銀行存款 贈送的時候? 借:銷售費用? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2023-05-24
先把你的上面分錄沖了 借庫存商品 進項稅額 貸銀行存款 借銷售費用-業(yè)務招待費 貸庫存商品 銷項稅額
2021-12-29
將自產、委托加工、購進的貨物對外無償贈送(或用于市場推廣、交際應酬等): 借:銷售費用、管理費用、營業(yè)外支出等 ?貸:庫存商品 ?? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 此種情形下,會計上不確認收入,按照賬面成本結轉庫存商品,從而會產生稅會差異需要進行納稅調整的
2024-10-12
同學你好 稍等我看看
2024-05-30
問題:老師您好,我第一次做一般納稅人的賬,是汽車銷售公司,稅金這塊的流程能跟我詳細講解一下嗎? 1、比如說購進貨物時: 借:庫存商品-在庫 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:銀行存款 2、賣出商品時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷) 汽車銷售公司分錄不止這兩步,其他流程我們就省略了。一般進項大于銷項,按理來說可以不繳納增值稅,但是稅務局會核查稅款這一塊,增值稅會有預繳。我大概只懂一點,其他的鉤稽關系跟怎么來繳納增值稅能給我說一下嗎?為什么繳納增值稅是在未交增值稅里面? 解答:你好,親愛的同學,一般增值稅一般納稅人都有一個行業(yè)稅負率的,所以你每個月都報0的話,稅局馬上會有人打電話約談你們公司的。
2021-04-12
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