你好 借:銀行存款,貸:應交稅費——營業(yè)稅,企業(yè)所得稅
老師,本公司是一家建筑勞務公司,以前都會在工程所在地預2個點交增值稅,和部分個人所得稅,企業(yè)所得稅,現(xiàn)在個人所得稅交不了,要在公司經(jīng)營地交,這是怎么回事啊?我該進哪里?怎么繳納?
老師,你好,我們是建安行業(yè),跨省異地需要預交企業(yè)所得稅,那我2020總的匯算下來,虧損 的,所以不用交企業(yè)所得稅,賬表上體現(xiàn)我還應該將異地預交的退稅回來,但是因為異地退稅很麻煩,加上金額不大,所以不想辦手續(xù)退稅,現(xiàn)在賬面上應交企業(yè)所得稅是負數(shù),放棄的這筆稅,我應該入哪個科目呢,分錄雜寫,謝謝
建筑施工企業(yè)跨地經(jīng)營,在項目地交稅時,預交的企業(yè)所得稅是不是千分之二,個稅是千分之五,那回經(jīng)營地是預交剩下的多少?如果不是跨地,那當期開票時需要預交企業(yè)所得稅和個稅嗎?分別比例是多少
老師,請問退回來的印花稅記到哪個科目?要繳納企業(yè)所得稅嗎?
房地產(chǎn)因建筑問題退回已交納的營業(yè)稅和企業(yè)所得稅貸記哪個科目
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
退以前年度的,那今年做賬能做營業(yè)外收入嗎
你好 借:銀行存款,貸:應交稅費——營業(yè)稅,企業(yè)所得稅 這過程不涉及營業(yè)外收入?
影響這個月的企業(yè)所得稅嗎
你好,是不影響這個月的企業(yè)所得稅的