你好1;? 納稅調(diào)整表里面-? ?你們這個(gè)是什么方面的違約金; 看是否可以稅前扣除的; 2.? ?賬載金額看貸方金額; 實(shí)際發(fā)生額看借方金額哈 ;
學(xué)堂老師,問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳中工資薪金支出賬載金額及實(shí)際發(fā)生額,是指我記賬軟件里應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)及借方數(shù)嗎?還是個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)的1-12月申報(bào)數(shù)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫應(yīng)付職工薪酬賬戶貸方余額還是貸方發(fā)生額?匯算清繳中工資薪金支出實(shí)際發(fā)生額是填寫應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎?就是截圖里面對(duì)應(yīng)要填什么數(shù)字
營(yíng)業(yè)外支出是違約金罰款,在匯算清繳中屬于哪一項(xiàng)?是其他還是非常損失,另外匯算清繳中工資薪金支出中實(shí)際發(fā)生額是本年借方還是貸方的發(fā)生額,以及匯算清繳中交易性金融資產(chǎn)賬載金額和稅收金額分別指的什么
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
違約金罰款是因?yàn)槲覀內(nèi)∠少?gòu)訂單,導(dǎo)致的罰款,另外關(guān)于交易性金融資產(chǎn)這個(gè)在匯算清繳中怎么填?
工資薪金中的稅收金額是看借方發(fā)生額是不是?
你好;這個(gè)經(jīng)營(yíng)方面的違約金是可以正常稅前扣除的 ;2.? ?交易性金融資產(chǎn)? 是什么原因的;? 是有投資收益嗎 ; 3. 稅收金額是你? 匯算之前支付的工資金額哈?
是有投資收益的
投資收益納稅調(diào)整表; 有收益 就去寫; 沒有就寫 賬載金額即可?
我們工資薪金支付,本月計(jì)提下月支付的,這個(gè)稅收金額應(yīng)該怎么取數(shù)?比如12月計(jì)提的,下一個(gè)會(huì)計(jì)年度1月才支付,這個(gè)要算進(jìn)去嗎?
你好1; 稅收金額 你匯算之前工資都支付了嗎? ?
我們沒有另外請(qǐng)事務(wù)所做匯算清繳,現(xiàn)在是自己財(cái)務(wù)要填這個(gè)匯算清繳,還沒有填,我們2022年1-12月付的是2021年12月-2022年1-11月的,2022年12月的工資是在2023年1月付的
你好1; 那就是全部都付出去了工資; 你 稅收金額和你賬載金額一致即可??