同學,你好,是的,會計的賬務處理按照稅法的規(guī)定進行處理。
老師,我們是勞務派遣公司,差額征稅,計提的社保費,公司部分計入主營業(yè)務成本(圖片上的應付社會保險費18976.5元),個人部分計入管理費用(圖片上的其他應付款——社保15898.94元),請問這么做正確嗎
老師,請問以前年度的其他應收款記為其他應付款。如何調(diào)整賬?用的小企業(yè)會計準則
請問老師,2018年銀行收到商場退的押金20萬,實際在付款時,不是從公司銀行帳戶付出的,現(xiàn)在一直掛著帳,其他應收款貸方余額20萬,可以直接在今年12月調(diào)帳處理為其他應付款貸方余額20萬嗎?需要什么賃證嗎?
你好老師請問掛在其他應收款和其他應付款帳上的錢,在年底必須要做清零帳務處理嗎?可是我們現(xiàn)在還沒有正常運營,還在籌辦期
請問老師,企業(yè)會計準則,其他應付帳款、應付帳款付不出去,按照圖片的處理正確嗎?
3月份購買的東西,開的發(fā)票,購買人4月才報,賬怎么記
老師,不能辨認自己行為不是無民事行為嗎[疑問]
老師,請問所得稅匯算清繳補繳稅款計入什么科目
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費用和給客戶買禮品費用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設費沒有發(fā)生就直接零申報嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報表和產(chǎn)成品進銷表這是會計的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
如果應付賬款確實無法支付,那么應當在資本公積中直接轉(zhuǎn)入。
請問老師這段話什么意思呢?不太理解
借:應付賬款 貸:資本公積-其他資本公積 這是準則上賬面說 但是,稅法說,這部分中涉稅,需要調(diào)增企業(yè)利潤,要進損益。
請問老師,圖片這兩個紅框的地方是不是矛盾了呢?
不矛盾的,角度不同 上面是從準則的角度,而且他也有個但是轉(zhuǎn)折到稅法角度上。