(1)存在的問題:主營業(yè)務(wù)收入少確認(rèn)收入,應(yīng)是500000元的主營業(yè)務(wù)收入,只確認(rèn)收入475000元,少確認(rèn)收入的金額是25000元。應(yīng)收賬款少確認(rèn)金額為25000元。主營業(yè)務(wù)收入*13%不等于銷項(xiàng)稅額。 (2)查證的方法:A、看開具發(fā)票的金額;B、查證出庫單的數(shù)量及單價、金額
審計人員在審查甲公司2006年的12月的銷售業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn),該公司12月20日向乙公司銷售一批商品,銷售價格為100萬元,增值稅額17萬元。甲公司與乙公司約定現(xiàn)金折扣條件為:2/20,n/30。甲公司的賬務(wù)處理為:借:應(yīng)收賬款1146600貸:主營業(yè)務(wù)收入980000應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅166600案例要求:根據(jù)上述情況,說明其中的問題,提出處理意見。
查賬人員2020年5月在審查永豐有限公司銷售收入時發(fā)現(xiàn)一份附有5/10N/30付款條件的銷售業(yè)務(wù),發(fā)票上的銷售收入為500000元,增值稅為65000元,會計分錄如下:借:應(yīng)收賬款-長豐公司540000貸:主營業(yè)務(wù)收入475000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)265000要求:(1)指出該業(yè)務(wù)存在的問題。(2)說明查證的方法。
10(加案例分析題:注冊會計師對甲公司(工業(yè)企業(yè))2012年財務(wù)報表審計時發(fā)現(xiàn),該公司2012年5月12日銷售多余材料一批,該批材料成本價為80.000元,售價為100.000元,增值稅為17.000元,款已收訖。該公司賬務(wù)處理為:借:銀行存款117,000貸:主營業(yè)務(wù)收入100,000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)17,000借:主營業(yè)務(wù)收入80,00080,000要求:(1)指出上述記錄存在的問題(2)作當(dāng)期賬項(xiàng)調(diào)整
(二)審計人員在對Z公司2020年年報進(jìn)行審計時發(fā)現(xiàn),該公司2020年4月1日出售一項(xiàng)商標(biāo)的所有權(quán),該商標(biāo)的賬面價值為60000元,累計攤銷10000元;出售收入為100000,增值稅稅額為6000元,款已收訖。該公司會計編制如下會計分錄:借:銀行存款貸:其他業(yè)務(wù)收入借:其他業(yè)務(wù)成本累計攤銷貸:無形資產(chǎn)100000100000560001000060000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6000要求:指出存在的問題并做審計調(diào)整。
查賬人員2020年5月在審查永豐有限公司銷售收入時發(fā)現(xiàn)一份附有5/10,N/30付款條件的銷售業(yè)務(wù),發(fā)票上的銷售收入為500000元,增值稅為65000元,會計分錄如下:借:應(yīng)收賬款-長豐公司540000貸:主營業(yè)務(wù)收入475000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)65000要求:(1)指出該業(yè)務(wù)存在的問題。(2)說明查證的方法。
老師,麻煩問一下,關(guān)于扣個稅,子女教育方面,如果是大專畢業(yè)了,專升本繼續(xù)讀書,是否還可以享受專項(xiàng)扣除
上游是異常戶收到發(fā)票還做成本費(fèi)用嗎?
樸老師,請問一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售二手設(shè)備的稅率是多少?
日常pos收款都有手續(xù)費(fèi),到公戶手續(xù)費(fèi)就扣了,分錄如下 借 銀行存款 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸 應(yīng)收賬款-pos 還是說票來在進(jìn)費(fèi)用?
建筑公司:安全員C證考試課時費(fèi)計入什么科目
老師,員工的工資由我公司代發(fā),后面其他公司把員工的工資在轉(zhuǎn)給我們公司,我們公司還需要給他申報個稅嗎?
出口退稅企業(yè),本月可以退出口退稅額39000元,內(nèi)銷增值稅額600元,已勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票39074元,內(nèi)銷的要怎么申報稅額
律所的免稅銷售額有些什么
老師你好,我單位購進(jìn)電梯,分別簽訂了電梯設(shè)備購買合同和安裝合同,設(shè)備合同43萬,安裝合同17萬,這種情況 需要區(qū)分,分別入固定資產(chǎn)和長期待攤嗎?還是合并一起進(jìn)固定資產(chǎn)?
老師,我想問下就是以前開業(yè)的時候裝修都沒有發(fā)票,然后那個會計全部都攤到車間的制造費(fèi)用去,辦公室的都沒有攤。然后匯算清繳納也沒有調(diào)增。然后我現(xiàn)在辦公室的要攤回來,我這個咋處理