結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
老師。一般納稅人,本月進(jìn)項500,銷項600,上月留底300,不用交增值稅,那計提了進(jìn)項銷項,用掉的留抵稅額,要做分錄嗎
一般納稅人。年底12月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,,我是進(jìn)項大于銷項,有留底稅額:,要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額分錄嗎?
老師能把一般納稅人,進(jìn)項、銷項、留底所有跟增值稅有關(guān)的分錄寫一下嗎
老師好:一般納稅人,月末進(jìn)項稅額和銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)科目如何寫,下月初繳納增值稅和有留底的情況,如何寫分錄,謝謝老師
老師,一般納稅人,進(jìn)項稅有留底,月底這個進(jìn)項和銷項稅需要做個什么分錄
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表?。咳ツ甑哪陥蠖家呀?jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅能再給一個嗎
小規(guī)模計提增值稅的會計分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。計提附加稅的會計分錄,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加。
老師如果一般納稅人,用小企業(yè)會計制度,增值稅分錄怎么寫,麻煩給我一個采購原材料和銷售收入的增值稅分錄
你好 你應(yīng)該是混淆了概念 一般納稅人的話,稅率是固定的;
一般納稅人比如13的稅率您給個分錄
你好 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款或者銀行存款
你好 借:應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項