你好 前面記入進項了嗎??
2021年12月收到一張住宿專票不含稅金額2366.04 稅額141.96元 分錄科目掛錯了 未抵扣 掛到業(yè)務招待費 應該掛差旅費 當時分錄是這樣做的 借 管理費用-業(yè)務招待費2508 貸 銀行存款 2508。 本來不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了這張發(fā)票 跨年了要怎么更正分錄?不想做進項稅轉(zhuǎn)出
老師請問,我公司收到業(yè)務招待住宿專票,如不含稅金額是1600 稅金100 分錄我不會做而且做出來不平是不是這樣的 。 借:銷售費用-業(yè)務招待費1600 應交稅費-進項稅100 貸:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出100 銀行存款1700 這個就不平了,麻煩老師指導一下謝謝。
老師,公司收到一張招待費的住宿費,借管理費用-招待費 2775 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 27.48 其他應付款2747.52金額就不是2775了呀
老師,我9月份收到一張酒水專票 借:銷售費用-業(yè)務招待費 27992.08 應交稅費-待認證 279.92 貸:銀行存款 現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出 分錄是應該:借:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-進項稅嗎
老師 您好 我的分錄是借:管理費用-業(yè)務招待費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應收賬款 如何做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄呢
個體口腔門診,需交哪些稅費?
個人在淘寶開了網(wǎng)店沒有關聯(lián)公司,淘寶網(wǎng)店有收入用了公司開了普通發(fā)票,這算不算虛開發(fā)票
做收入,成本,報銷需要哪些票據(jù),希望老師能分別幫忙解答一下
老師,合同中存在重大融資成分的,企業(yè)應當按照假定客戶在取得商品控制權時以現(xiàn)金支付的應付金額(即現(xiàn)銷價格)確定交易價格。這句話沒明白啥意思
老師,我報表中未分配利潤盈利,企業(yè)現(xiàn)在沒有業(yè)務,怎樣能把變虧損
通貨膨脹會引起利率上升,加大企業(yè)的籌資成本,增加企業(yè)的籌資難度。,老師,通貨膨脹會引起利率上升嗎?
法人怎么登錄社保平臺
老師,控股股東與股東有什么區(qū)別?
老師就是員工社保部分,怎么沖掉呢?其他應收款-個人部分
老師,您好,請問下誰與誰結算,是什么意思?
沒有的哦
你好 要先記進項 再轉(zhuǎn)出 這樣才對?