?你好,是的,憑證就是你說的這樣做。

老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是說可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
老師,銷售時(shí)我們貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);采購(gòu)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),期末未交增值稅不是借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅/貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅嗎
2023-06-14 12:59 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師最后一步(銷大于進(jìn))(進(jìn)大于銷)是不是結(jié)轉(zhuǎn)他們的差額(銷減進(jìn))
老師,一般納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng);再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 還是直接進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)差額結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
平時(shí): 銷售時(shí)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 采購(gòu)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 月末結(jié)轉(zhuǎn)出增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)這一筆賬務(wù)處理就可以了嗎? 借
麻煩老師,企業(yè)一般計(jì)稅兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅,難以區(qū)分的情況下,進(jìn)項(xiàng)稅30萬元,簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額150萬元,全部銷售額300萬元,那么應(yīng)該轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額多少呢
老師您好分公司欠總公司100多萬備注寫往來款也有借款,這個(gè)錢可以不還嗎
老師收到款沒開票,怎么做分錄啊,下個(gè)月開票在怎么做分錄
我們是殺豬公司,買豬肉回來殺,賣出去,供應(yīng)商給我們開免稅 普票 開1% 普票 抵扣區(qū)別
老師,你好,我們買貨。 有一家供應(yīng)商是一般納稅人,他不想給我們開發(fā)票。開發(fā)票的話,13個(gè)點(diǎn),稅點(diǎn)比較多,他就找他朋友的公司給我們開發(fā)普票。他朋友能開普通發(fā)票,但是我們又沒有從他的朋友那里買貨啊。他給我們開這樣的發(fā)票會(huì)存在什么問題呀,對(duì)我們會(huì)有什么樣的影響嗎。 我們要承擔(dān)什么責(zé)任嗎
老師,發(fā)票存檔要查驗(yàn)后存檔還是怎么弄
老師,普票限額2萬。我現(xiàn)在需要開19000多開不出來,去稅局申請(qǐng)能開嗎?
老師,手撕發(fā)票有時(shí)間要求嗎,現(xiàn)在2025年,2019年的手撕發(fā)票能用嗎
出口企業(yè),可以先出報(bào)關(guān)單,在簽進(jìn)項(xiàng)合同和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?因?yàn)閳?bào)關(guān)單這次把型號(hào)漏寫了,導(dǎo)致和我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)合同不一樣,怕影響退稅,請(qǐng)問先出報(bào)關(guān)單,后簽訂進(jìn)項(xiàng)合同和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,會(huì)影響后期出口退稅嗎
老師,合并報(bào)表怎么做,有什么需要注意的嗎


那賬上掛的銷項(xiàng)稅額咋整,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直掛著?還有有的進(jìn)項(xiàng)不是當(dāng)期抵扣的
?你好,是的,按照現(xiàn)在的就一直掛著就好了。