你好;?填《增值稅納稅申報表附列資料(三)(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)》表。填第6行“3%征收率的項目”對應的3、4、5、6列。?填《增值稅納稅申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細)》。填該表的第12行“3%征收率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”對應的3、4、9、10、11、12、13、14列?填《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》。填“一般項目”“本月數(shù)”列的以下行次:?第5行?“(二)按簡易辦法計稅銷售額”;(按《增值稅納稅申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細)》9列不含稅銷售額填寫。?第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”;?(按《增值稅納稅申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細)》14列稅額欄填寫。?第24行“應納稅額合計”
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司開水費發(fā)票,差額計稅怎么做賬,增值稅納稅申報表又怎么填
物業(yè)公司水電費差額收入,開票,在增值稅申報表怎么申報
物業(yè)公司預收的水電物業(yè)費還沒有開票確認收入,本月申報是通過增值稅預交申報還是未開票收入申報?
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,水費差額征收,怎么申報稅
物業(yè)公司開水費發(fā)票按差額征稅,如果物業(yè)收取的水費減去支付給自來水公司的水費小于0,這個怎么報稅啊,怎么計算這個差額啊,怎么申報啊
主播個人工作室買的零食計入哪個科目比較合適
老師好!請問下本公司跟承租方簽訂房屋租賃協(xié)議,協(xié)議約定部分租金由承租方代繳稅金,然后租金扣除代繳的稅金后轉入本公司。在年底結算時,承租方忘記把代繳的稅扣除后再轉入租金,而是全額轉入本公司。本公司也開具了全額發(fā)票給承租方并繳納增值稅。請問下這個承租方多轉入的代繳稅費可以在下一年度的租金中抵扣嗎?
有倉庫委托管理合同的模板嗎?
7.1 我們公司的高新企業(yè)科技局說才讓辦理 目前5月份不讓加計抵扣了,說7月初辦完了可以補抵扣 ,公司目前老板說是高新技術企業(yè),這個需要準備啥材料?我提前準備,麻煩不?哪位可以指導下嗎?
我們是異地開票,異地預繳所得稅,收到銀行繳納所得稅的回單的會計分錄是?
老師怎么讓這個憑證裝訂的時候上下一樣平呢?我這個歪了
老師,您好 我們有家公司是搞研發(fā)的 那費用是加計扣除 是175扣除嗎
老師 小規(guī)模收到的普通發(fā)票無形資產(chǎn)*技術服務費,計入什么科目呀
有倉庫管理合同的模板嗎?
老師,通過發(fā)票上的代碼可以查到行程單么