您好,計提壞賬準備時: 借:信用減值損失 5 貸:壞賬準備 5 壞賬準備借方余額1萬元,這里沒有其他信息,我做以下分錄哈 發(fā)生壞賬損失時的賬務(wù)處理 借:壞賬準備 4 貸:應收賬款 4 這樣 壞賬準備借方余額1萬元了

2019年12月1日,某企業(yè)“壞賬準備”貸方余額為1萬元。12月31日,應收賬款余額130萬元,經(jīng)減值測試,應收賬款預計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值118萬元。不考慮其他因素,12月31日應計提壞賬準備金額為()萬元。如果12月1日壞賬準備貸方余額為14萬元,12月31日應計提壞賬準備金額為()萬元。如果12月1日壞賬準備借方余額為5萬元,12月31日應計提壞賬準備金額為()萬元。會計分錄
計提壞賬準備金5萬元,壞賬準備借方余額1萬元。會計分錄怎么做啊?具體數(shù)額為多少???
計提壞賬準備金6萬元,壞賬準備借方余額2萬元。會計分錄怎么做?具體數(shù)額為多少?
計提壞賬準備金6萬元,壞賬準備借方余額2萬元。會計分錄怎么做?具體數(shù)額為多少?那個壞賬準備借方余額怎么呢?
計提壞賬投資減值準備20萬元,貸方余額10萬元。會計分錄怎么做啊?貸方余額10萬元的分錄怎么做啊?具體數(shù)額為多少???可以寫清楚一點嗎?謝謝!
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬,已經(jīng)按這個金額去申報印花稅,后面11月份的時候簽了補充協(xié)議,合同金額從100萬變成200萬,那我后面申報印花稅的時候是按差額去申報嗎?
老師好,外經(jīng)證申報企業(yè)所得稅的時候申報兩次并繳費2次,能申請退稅一次嗎?
請問老師,買材料30塊錢,對方是小個體,只給開收據(jù),不開發(fā)票這樣行嗎
公司給個人支付的商務(wù)合作費,由誰來申報個稅啊
你好老師,有張進項不符合抵扣標準,我給抵扣了,咋弄,進項轉(zhuǎn)出,還需要對方?jīng)_紅嗎
老師,請問一下股東轉(zhuǎn)錢進公戶備注投資款,但是以前會計不繳納印花稅直接做實收資本,現(xiàn)在我做實收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問為什么要叫這個印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財務(wù)負責人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開具時間,前年的成本計入了去年,去年的成本計入了今年,導致今年庫存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應該怎么做
機動車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>