您好,計算好了發(fā)給你

老師您好,有個員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼,約著一起走,感覺說不出來是什么感覺,空氣?老板親戚就在我辦公室
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
好的,謝謝
銷售稅額是不含稅還是含稅的?這里先給您按照不含稅來計算,如果是含稅,你換算成不含稅就可以。 稅負率=應(yīng)交增值稅/銷售收入=(2000*13%-1200)/2000=-0.47 根據(jù)您給的數(shù)據(jù)本期應(yīng)納稅額是負數(shù)不用交,可以留抵在下期抵扣應(yīng)納稅額。企業(yè)所得稅根據(jù)收入來繳納,您可以增加成本,減少利潤,來減少企業(yè)所得稅。如果同時符合小微企業(yè)政策,還可以享受2.5%和5%的企業(yè)所得稅減免。認定小微企業(yè)的三個標準: 1、從事國家非限制和禁止行業(yè); 2、對于工業(yè)企業(yè),從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元,年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元; 3、對于其他企業(yè),從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元,年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元。
老師你看一下你是不是算錯了,怎么會是不交增值稅還有留抵呢
你的銷售收入乘以13%就是稅額,260萬,是小于進項稅額的呀。小于進項稅額就不需要交繳稅。
可能是我沒表達清楚,不含稅銷售額2000萬,不含稅進項發(fā)票1200萬
進項稅額=1200*13%=156 (260-156)/2000=5.2 你們要想保持稅務(wù)率在1.5,銷售收入又不變,這樣算出來是不可能的 (260-X)/2000=1.5 X=-2400 您們現(xiàn)在的稅負率就挺適合的,稅務(wù)率過低比過高會更危險,會引起稅務(wù)稽查。
不含稅銷售額2000萬,不含稅進項發(fā)票1200萬,稅率13%,需要多少發(fā)票,能達到稅負率1.5
這個進項額算出來是-2400萬元,不符合邏輯呢 (2000*13%-進項稅額)/2000=1.5 解得進項稅額=-2400 您這個是會計要求算的還是怎么回事呢?
您這個稅負率是1.5%吧,這樣的話就可以計算了。260-X=30,進項稅額是240萬,也就是說還需要進項稅的發(fā)票是240-156=84萬
增值稅稅負控制是1.5%,增值稅要交2000*0.015=30萬,2000-1200=800萬.增值稅稅額800*13%=104萬,需要找104-30=74萬稅額增值稅專用發(fā)票。74萬稅額進項發(fā)票如果全部取得的發(fā)票是13%稅率的即需要74÷13%=569.23萬。
稅負率是用應(yīng)納稅額除以銷售收入,你告訴我的數(shù)據(jù)2000只是不含稅銷售收入,稅率是13%,銷項稅額是260萬,(260--進項稅額)/2000=1.5%,算出來進項稅額是需要240萬,您告知進項發(fā)票1200萬,如果稅率也是13%,那么現(xiàn)在就有156萬的進項了,還差240-156.
你可以看圖片的公式