您好 個(gè)體戶不需要繳納企業(yè)所得稅 有限責(zé)任公司需要繳納企業(yè)所得稅 個(gè)體戶開發(fā)票給有限責(zé)任公司 減少了有限責(zé)任公司需要利潤(rùn) 就逃避了企業(yè)所得稅
本人的有限公司預(yù)計(jì)今年盈利4500萬(wàn),想要稅務(wù)籌劃。于是詢問(wèn)了財(cái)稅公司。財(cái)稅公司告訴我說(shuō)具體流程:只需要在他們園區(qū)那里注冊(cè)多家10家個(gè)體戶就行了,個(gè)體戶的法人不能是自己,只能是親戚,父母,和朋友,這樣通過(guò)和有限公司簽訂業(yè)務(wù)分包合同,或者服務(wù)合同之類的,把有限公司利潤(rùn)4500萬(wàn)轉(zhuǎn)移到10個(gè)個(gè)體戶中,并且給每家個(gè)體戶分配450萬(wàn)利潤(rùn)。通過(guò)個(gè)體戶核定征收把稅務(wù)完稅后,然后把錢從多個(gè)個(gè)體戶的基本戶提取到每一個(gè)個(gè)體戶老板的私人銀行卡,然后再把私人銀行卡的錢取出來(lái)在銀行柜臺(tái)存入我的私人銀行卡這樣就行了,這樣就可以少交稅稅了,要比有限公司交稅便宜多了。這樣合法嗎?會(huì)被罰款嗎,會(huì)要求補(bǔ)交稅務(wù)嗎?稅務(wù)會(huì)懲罰我嗎?
你好,聽說(shuō)個(gè)體戶個(gè)人所得稅稅率累計(jì),以及個(gè)體戶所得稅稅率在年度匯總時(shí)所得稅稅率累計(jì)變高的情況??刹豢梢赃@樣來(lái)避免個(gè)體戶所得稅累計(jì):假設(shè)我有兩個(gè)個(gè)體戶,都是像圖片中的那樣屬于園區(qū)核定征收,都是按照0.6%的個(gè)人所得稅征收的像圖片中那樣的。?,F(xiàn)在發(fā)生中介勞務(wù)服務(wù)了,有一家公司給我個(gè)體戶打了500萬(wàn),不久后我的另一家個(gè)體戶也找到業(yè)務(wù)了并且另一家公司付給我這個(gè)個(gè)體戶500萬(wàn),我的這個(gè)兩個(gè)個(gè)體戶是相同的經(jīng)營(yíng)范圍。那么我的個(gè)體戶的所得稅稅率會(huì)累計(jì)變高嗎?這樣的話就不是低所得稅稅率了。聽說(shuō)年度匯總會(huì)把兩個(gè)個(gè)體戶合并起來(lái)然后個(gè)人所得稅稅率變高。還要補(bǔ)稅是真的嗎?我現(xiàn)在把兩個(gè)個(gè)體戶完稅后立馬注銷掉,是不是就不用補(bǔ)交個(gè)人所得稅了。
老師,您好,我們公司的規(guī)模比較大,員工有500多人,是一般納稅人,然后利潤(rùn)也挺大的,公司為了避稅,就出了個(gè)主意,讓公司的員工去注冊(cè)個(gè)體戶,給員工一定的好處費(fèi),然后讓個(gè)體戶給我們公司開發(fā)票做成本用,請(qǐng)問(wèn)我們公司這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我擔(dān)心的是員工離職的時(shí)候,把這個(gè)事情給捅出去,第一個(gè)問(wèn)題是,個(gè)體戶注冊(cè)很簡(jiǎn)單嗎,不要求注冊(cè)地和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地一致嗎,不用審核工作地點(diǎn),就可以審核通過(guò)嗎,還有一個(gè)問(wèn)題,這個(gè)個(gè)體戶應(yīng)該不會(huì)舉報(bào)吧,首先,他自己也會(huì)受到牽連,因?yàn)閭€(gè)體戶自己本身也是虛開,那不是把自己也給牽連了嗎,個(gè)體戶有什么說(shuō)法舉報(bào)嗎,應(yīng)該沒(méi)有說(shuō)法把,還有我們公司是沒(méi)有虛開,我們公司就算被員工舉報(bào)了,那我們公司也就是補(bǔ)稅,不能抵扣吧,也不涉及虛開,風(fēng)險(xiǎn)也不大吧
同一個(gè)人開了一個(gè)有限責(zé)任公司和一個(gè)個(gè)體戶,兩者發(fā)生業(yè)務(wù),個(gè)體戶給有限公司開票,說(shuō)這是利潤(rùn)轉(zhuǎn)移,逃避了企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)什么意思,請(qǐng)用具體數(shù)據(jù)舉個(gè)例子唄
C法人其實(shí)我是老板 ,A也是他找別人開的公司 ,是一般納稅人,B是他家人開 的個(gè)體戶,想避稅的,A和B發(fā)生業(yè)務(wù),開具十萬(wàn)的咨詢費(fèi)發(fā)票,C法人在A公司借款了三十萬(wàn),他堅(jiān)持說(shuō),拿這張票來(lái)沖抵他在A公司的借款,下午要找我來(lái)談,我怎么說(shuō)服他不可行、這個(gè)B個(gè)體沒(méi)有開基本戶,那這個(gè)十萬(wàn)元是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)給個(gè)體法人才對(duì)啊?
公司做酒的,廠家給的費(fèi)用怎么做賬。有的費(fèi)用是公司代墊了(客戶從貨款里面扣除費(fèi)用的)
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)局上怎么處理?賬上怎么做?
出口退稅,工廠交貨模式,是買家到工廠提貨,剩余的事情都是買家承擔(dān)及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),它計(jì)稅依據(jù)是什么?如果轉(zhuǎn)換成fob價(jià)?
老師您好,公司的車輛,購(gòu)買多長(zhǎng)時(shí)間以后能對(duì)外銷售,有沒(méi)有規(guī)定?
老師,我們是買賣二手車的公司,因?yàn)閭€(gè)人很難給我們開票,所以我們申請(qǐng)了反向開票,也通過(guò)了,我們反向開票完,如果賣出去再正向開票(二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票)這樣是對(duì)的嗎
老師,我想問(wèn)一下7月銷售發(fā)票已經(jīng)開了,增值稅已經(jīng)生成,八月收入紅沖了,系統(tǒng)上生成的增值稅怎么辦,就是不該交增稅稅了,但系統(tǒng)已經(jīng)生成了
老師外貿(mào)企業(yè)進(jìn)貨憑證勾選錯(cuò)了,已經(jīng)做了進(jìn)貨憑證退回信息采集,對(duì)方還未紅沖,但是對(duì)方又給開正正確的我現(xiàn)在還能做退稅勾選嗎?
老師,2025年有新規(guī)定一般納稅人企業(yè)可以轉(zhuǎn)小規(guī)模嗎
個(gè)體戶是季報(bào)的,為什么稅局發(fā)短信通知叫申報(bào)?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司交的物業(yè)費(fèi),應(yīng)該入在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
我的意思是個(gè)體戶10元進(jìn)的貨,照著正常價(jià)100元買個(gè)有限公司,有限公司照著150元賣給其他公司?
個(gè)體戶賺了90 按照90繳納個(gè)人所得稅 有限責(zé)任賺了50的差價(jià) 按照50差價(jià)繳納企業(yè)所得稅
同意,但是老師說(shuō)減少了有限公司交企業(yè)所得稅沒(méi)懂,有限公司從其他公司進(jìn)貨也是按照50差價(jià)交企業(yè)所得稅啊
這里是說(shuō)個(gè)體戶購(gòu)進(jìn)10 就是有限責(zé)任公司直接10購(gòu)進(jìn) 就是140的差價(jià)了