同學(xué)你好,銷售不動產(chǎn)的35萬要交稅,這個銷售不動產(chǎn)開的普票,專票對交稅沒有影響,繳稅是一樣的。
小規(guī)模納稅人,個人獨(dú)資企業(yè),第四季度開了100萬的普通發(fā)票。申報的時候老是出現(xiàn)簽寫銷售不動產(chǎn)銷售額,我們沒有銷售不動產(chǎn),這個該怎么簽寫。。
我剛才聽了齊紅老師的小規(guī)模納稅人增值稅案例六,這個案例大概意思是:二季度銷售農(nóng)產(chǎn)品、貨物、固定資產(chǎn)、服務(wù)不含稅銷售額共35萬,另外銷售不動產(chǎn)不含稅銷售額50萬元。本季度共銷售85萬,但扣除不動產(chǎn)銷售的50萬后只有35萬,這35萬不超過45萬元,所以享受小規(guī)模納稅人增值稅免稅優(yōu)惠政策。但是銷售不動產(chǎn)的50萬還是要交稅的,這是為什么?是因?yàn)檫@50萬超過45萬嗎?如果不動產(chǎn)銷售不超過45萬,用不用交稅呢?
新陽服裝制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務(wù)如下銷售服飾取得不含稅銷售收入30萬元,銷售自建不動產(chǎn)取得不含稅銷售收入20萬元,請計算第一季度應(yīng)交增值稅
麻煩問一下老師,小規(guī)模企業(yè)第一個季度開了40多萬專票,當(dāng)報增值稅申報表時出現(xiàn)讓填:“本期銷售不動產(chǎn)的銷售額”,我沒有銷售不動產(chǎn),這里數(shù)我填0檢查時顯示錯誤,不讓提交,我這個應(yīng)該怎么辦呀?
如果一個小規(guī)模納稅人企業(yè),第一季度發(fā)生了銷售不動產(chǎn),我現(xiàn)在想問賬務(wù)處理,針對這筆業(yè)務(wù),賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師,你幫我看看這題 確認(rèn)投資收益時考慮對凈利潤的調(diào)整
現(xiàn)在是兩人合伙新開的煙酒店:期初張三投20萬給到李四,李四自己也投了15萬,雙方無協(xié)議,口頭談定五五分成。李四用雙方的投資款35萬全部用于進(jìn)了第一批貨了,進(jìn)貨后,這個投資款35萬采購的商品以兩種形式全部體現(xiàn)在雙方結(jié)算利潤和庫存的過程中了:一部分商品已經(jīng)賣掉了,產(chǎn)生的銷售收入已經(jīng)全部體現(xiàn)到了計算凈利潤的公式里了:銷售收入-銷售成本-費(fèi)用=凈利潤(這個凈利潤是104.5萬元),這里的銷售收入管錢的一方?jīng)]有先扣掉雙方投資款再體現(xiàn);還有一部分商品沒有賣掉,壓在了期末庫存里,管錢的一方也全額盤到了期末庫存里……我想問的是,像這種情況,兩個人要終止合作,最終清算的時候,是不是把這個凈利潤105萬-先返還雙方投資款35萬,剩下來的70萬是雙方在收回投資款的基礎(chǔ)上,共同經(jīng)營期間產(chǎn)生的利潤凈額,按這個凈額五五分成?
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
35萬要交稅的原因?可以說明?
同學(xué)你好,因?yàn)殇N售不動產(chǎn)要單獨(dú)繳稅。
不是有一個季度不超過30萬元的什么什么,受不動產(chǎn)影響,要把不動產(chǎn)部分剔除出來嗎?
同學(xué)你好,是的,正常活動25萬元不用繳稅,不動產(chǎn)的要繳稅的。