同學(xué)你好 案例是什么

1、單選李女士是一家公司雇員,2019年12月取得當(dāng)月工資9500元,取得年終獎(jiǎng)48000元,無其它收入。1-11月累計(jì)工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額為110000元,累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅8480元。假設(shè)不考慮基本減除費(fèi)用外的其他扣除項(xiàng)目,下列選項(xiàng)中對(duì)其次月申報(bào)期應(yīng)納稅額計(jì)算錯(cuò)誤的闡述錯(cuò)誤的是()。A)李女士可以選擇是否將其年終獎(jiǎng)并入綜合所得計(jì)稅B)如果選擇不并入綜合所得計(jì)稅,次月申報(bào)期應(yīng)納稅額為4590元C)如果選擇并入綜合所得計(jì)稅,次月申報(bào)期應(yīng)納稅額為7100元D)李女士可以在匯算清繳期申請(qǐng)退稅2150元
1、單選李女士是一家公司雇員,2019年12月取得當(dāng)月工資9500元,取得年終獎(jiǎng)48000元,無其它收入。1-11月累計(jì)工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額為110000元,累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅8480元。假設(shè)不考慮基本減除費(fèi)用外的其他扣除項(xiàng)目,下列選項(xiàng)中對(duì)其次月申報(bào)期應(yīng)納稅額計(jì)算錯(cuò)誤的闡述錯(cuò)誤的是()。A)李女士可以選擇是否將其年終獎(jiǎng)并入綜合所得計(jì)稅B)如果選擇不并入綜合所得計(jì)稅,次月申報(bào)期應(yīng)納稅額為4590元C)如果選擇并入綜合所得計(jì)稅,次月申報(bào)期應(yīng)納稅額為7100元D)李女士可以在匯算清繳期申請(qǐng)退稅2150元
1、單選李女士是一家公司雇員,2019年12月取得當(dāng)月工資9500元,取得年終獎(jiǎng)48000元,無其它收入。1-11月累計(jì)工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額為110000元,累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅8480元。假設(shè)不考慮基本減除費(fèi)用外的其他扣除項(xiàng)目,下列選項(xiàng)中對(duì)其次月申報(bào)期應(yīng)納稅額計(jì)算錯(cuò)誤的闡述錯(cuò)誤的是()。A)李女士可以選擇是否將其年終獎(jiǎng)并入綜合所得計(jì)稅B)如果選擇不并入綜合所得計(jì)稅,次月申報(bào)期應(yīng)納稅額為4590元C)如果選擇并入綜合所得計(jì)稅,次月申報(bào)期應(yīng)納稅額為7100元D)李女士可以在匯算清繳期申請(qǐng)退稅2150元
1、單選李女士是一家公司雇員,2019年12月取得當(dāng)月工資9500元,取得年終獎(jiǎng)48000元,無其它收入。1-11月累計(jì)工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額為110000元,累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅8480元。假設(shè)不考慮基本減除費(fèi)用外的其他扣除項(xiàng)目,下列選項(xiàng)中對(duì)其次月申報(bào)期應(yīng)納稅額計(jì)算錯(cuò)誤的闡述錯(cuò)誤的是()。A)李女士可以選擇是否將其年終獎(jiǎng)并入綜合所得計(jì)稅B)如果選擇不并入綜合所得計(jì)稅,次月申報(bào)期應(yīng)納稅額為4590元C)如果選擇并入綜合所得計(jì)稅,次月申報(bào)期應(yīng)納稅額為7100元D)李女士可以在匯算清繳期申請(qǐng)退稅2150元答案選d,但是我不明白c和d,可以有詳細(xì)解析嗎
錢某為中國居民個(gè)人,任職于甲公司,12月領(lǐng)取全年一次性獎(jiǎng)金38200元。假定錢某在計(jì)算年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅時(shí)選擇不并入綜合所得。請(qǐng)計(jì)算錢某該筆獎(jiǎng)金全收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個(gè)體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報(bào)個(gè)稅,可以嗎?還有就是個(gè)人經(jīng)營所得稅,每月報(bào)的陳本費(fèi)用是全部費(fèi)用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調(diào)贈(zèng)沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實(shí)際操作過,不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么

