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1、單選李女士是一家公司雇員,2019年12月取得當(dāng)月工資9500元,取得年終獎48000元,無其它收入。1-11月累計工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額為110000元,累計已預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅8480元。假設(shè)不考慮基本減除費用外的其他扣除項目,下列選項中對其次月申報期應(yīng)納稅額計算錯誤的闡述錯誤的是()。A)李女士可以選擇是否將其年終獎并入綜合所得計稅B)如果選擇不并入綜合所得計稅,次月申報期應(yīng)納稅額為4590元C)如果選擇并入綜合所得計稅,次月申報期應(yīng)納稅額為7100元D)李女士可以在匯算清繳期申請退稅2150元

2022-05-28 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-28 21:09

你好,年終獎可以選擇單獨計稅,A正確

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齊紅老師 解答 2022-05-28 21:10

如果選擇不并入綜合所得,年終獎應(yīng)交個稅=48000*0.1-210=4590,B正確

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齊紅老師 解答 2022-05-28 21:12

如果選擇并入綜合所得,應(yīng)納稅所得額=110000+9500+48000-60000=107500,應(yīng)交個稅107500*0.1-2520-8480=-250,C錯誤

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齊紅老師 解答 2022-05-28 21:14

年中間單獨計稅時,應(yīng)納稅所得額=110000+9500-60000=59500,應(yīng)交個稅=59500*0.1-2520=3430,應(yīng)退稅=8480-3430=5050,所以D不正確

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齊紅老師 解答 2022-05-28 22:30

關(guān)鍵在于這個110000是“應(yīng)納稅所得額”,不是工資收入,就是說這個110000是已經(jīng)扣了5000*11之后的所得額,12月只能扣5000,而不能扣6萬,如果110000說的是1-11月累計工資收入,那么,全年應(yīng)納稅所得為110000+9500-60000,你看看

關(guān)鍵在于這個110000是“應(yīng)納稅所得額”,不是工資收入,就是說這個110000是已經(jīng)扣了5000*11之后的所得額,12月只能扣5000,而不能扣6萬,如果110000說的是1-11月累計工資收入,那么,全年應(yīng)納稅所得為110000+9500-60000,你看看
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B:選擇不并入的話,48000/12=4000對應(yīng)的稅率是10%,速算扣除數(shù)是210 個稅=48000*10%-210=4590 C:選擇并入應(yīng)納稅所得額=(110000%2B9500%2B48000-5000)=16250,稅率是20%,速算扣除數(shù)是16920 個稅=16250*20%-16920-8480=7100
2022-05-28
你好,年終獎可以選擇單獨計稅,A正確
2022-05-28
如果并入綜合所得應(yīng)納稅所得額=(110000+9500+48000)=167500,應(yīng)交個稅=167500*0.2-16920-8480=8100 所以C不對
2022-05-28
B:選擇不并入的話,48000/12=4000對應(yīng)的稅率是10%,速算扣除數(shù)是210 個稅=48000*10%-210=4590 C:選擇并入應(yīng)納稅所得額=(110000%2B9500%2B48000-5000)=16250,稅率是20%,速算扣除數(shù)是16920 個稅=16250*20%-16920-8480=7100
2022-05-28
? 您好? 第一問 12月份個稅 (200000-36000-48000-6000-60000)*10%-2520=2480? ? 2480-2160=320元 第二問? 勞務(wù)報酬 25000*(1-20%)*20%=4000 第三問? 稿酬 15000*(1-20%)*(1-30%)*20%=1680 第四問? 特許權(quán)使用費 100000*(1-20%)*20%=16000
2020-12-15
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