同學你好 對的需要申報
老師有個業(yè)務上面的會計問題想問一下,我們公司開了一筆業(yè)務是給抖音的商家提供賬號平臺賣貨,然后賣的貨錢是入我們賬戶,然后,這個錢我們在給對應的主播結(jié)賬。首先,賣貨商家給我服務費,我們開的票是服務費的6個點的。其次,我們給主播錢,主播給我開的也是服務費6個點的。然后我們會收到平臺賣貨的入賬款,我們申報的是未開票收入賣的是商品需要算13個點的嗎?這樣不是虧了嗎
老師,我公司承包了一片旅游景點區(qū),然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進國家收款碼賬戶的,然后結(jié)賬的時候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉(zhuǎn)給景點的各個商戶里面(商戶大多數(shù)是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
老師,你好,請問下,旅游公司,收入都是抖音,美團里面的零星收入,景區(qū)有景點,游客的掃碼付款,這些不需要開發(fā)票給對方,都是掃碼到對公賬戶的,這個需要在稅務系統(tǒng)申報嗎?
老師,你好,我們是財稅公司,為各地園區(qū)做招商引資的,我們與園區(qū)政府簽訂合作協(xié)議,我們引入的客戶在當?shù)丶{稅之后,園區(qū)政府會給一定比例的稅收返還,并統(tǒng)一支付到我司賬戶,我司還需要給所有客戶返還一部分,留下的做為我司的收入。對于這個賬務處理和稅務申報我有幾點疑問: 1,我們收到園區(qū)政府的統(tǒng)一稅收返還,是否需要申報增值稅?是全額申報嗎?還是扣除要返給客戶部分之后的差額申報? 2,我們收到園區(qū)稅收返還,是否要開發(fā)票給園區(qū)政府? 3,我們收到園區(qū)的稅收返還,同時我們要返一部分給客戶,這部分我們可以做代收代付嗎?
你好老師,我們公司去年在抖音上銷售了一些商品,可是對方零星客戶,都沒有要發(fā)票,可是對方已經(jīng)簽收了,抖音那邊把錢也已經(jīng)達到賬戶里。這些沒有銷售發(fā)票的商品收入可以按無票收入申報增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
你好,健身房可以給別的公司開具工會團建橫幅的發(fā)票項目嗎
你好公司的經(jīng)營模式計劃(1.開十五家肉店,賣鮮肉,牛肉,雞鴨鵝等2.開一家生鮮超市 3.開一個社區(qū)食堂 4.養(yǎng)殖制訂和普通) 公司以這樣子的模式財務建賬怎么建,就一套賬,會計準則是2007新會計準則(企業(yè))
老師這題沒太懂 小規(guī)模納稅人每個月免10萬 不是超出10萬的部分才繳稅嗎 還是超過就全額繳
請問申報工商年報時,社保板塊的生育保險在哪里查詢?
老師 請問怎么算稅負
老師,去稅務局代開8000的房租發(fā)票,普票,要交多少稅,怎么計算?
在建工程科目的借方余額是反映在資產(chǎn)負債表里的存貨科目嗎
老師,上個月抵扣的進項發(fā)票有一張忘了打印,怎樣才能在打印
老師您好!請問我們公司幫A公司招標(陪標),付款1000元招標費給招標公司B,B公司開招標服務費發(fā)票給我們,現(xiàn)在A公司把我們付的1000元招標費現(xiàn)金給我們了,這個怎么賬務處理呢?
老師,麻煩解答一下這道題,委托加工收回的煙絲已全部連續(xù)生產(chǎn)為卷煙,,為啥還要補繳未售部分的消費稅,是根據(jù)銷售比例抵扣嗎,我記得老師講過是根據(jù)領用量抵扣
老師,這樣要無票申報,對不對?
同學你好 對的 做未開票收入
老師,那我們的成本除了工資,還有哪些?
看你收入對應的支出有什么
老師,景區(qū)有個游樂場,這個游樂場是計入固定資產(chǎn)嗎?還是怎么處理?
同學你好 對的 計入固定資產(chǎn)
那這個游樂場怎么折舊呢?
同學你好 按月折舊 直線折舊法
老師。折舊年限是多少?
你分開按照游樂設備折舊 五年