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你好,4月12日收到貨款100000:借:銀行存款,貸:預收賬款,當時備注寫的貨款,還沒有開發(fā)票,但5月份要求原路退回貨款。退還時怎么作分錄

2023-05-19 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-19 15:56

借銀行存款 負數(shù) 貸預收賬款 負數(shù)

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快賬用戶9487 追問 2023-05-19 16:03

那可以作相反分錄嗎?還是不行啊

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齊紅老師 解答 2023-05-19 16:12

可以呀,一樣的意思?

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借銀行存款 負數(shù) 貸預收賬款 負數(shù)
2023-05-19
是的,做相反的分錄就是了
2023-05-09
借庫存商品貸應付帳款暫估 借應付帳款暫估貸庫存商品 借庫存商品貸預付賬款 發(fā)票和貨物不在一個月三筆
2024-03-01
你好,這個運費是你們單位承擔還是對方承擔?是對方承擔五塊錢,你們單位承擔15嗎?
2023-02-04
?你好;? ? ?你沒有取得發(fā)票; 但是實際是3月發(fā)生的; 可以? 含稅金額暫估做賬的 ; 到時取得專票后 ; 你們在根據(jù)專票做賬 : 借? 銷售費用; 進項稅貸 銀行存款。 你看看總得付款金額是? 5000還是4000 ?? ? ?優(yōu)惠金額是否 在專票 體現(xiàn)的? ?
2022-05-13
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