借銀行存款 負(fù)數(shù) 貸預(yù)收賬款 負(fù)數(shù)
老師你好,公司19年預(yù)付一筆展位費(fèi)用。當(dāng)時分錄:借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票,就把該費(fèi)用轉(zhuǎn)入損益,分錄為 借銷售費(fèi)用 ,貸預(yù)付賬款。8月份的時候該發(fā)票回來了,請問現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫?
你好,老師 發(fā)貨403塊 發(fā)貨時 借:應(yīng)收賬款-牧原 134243.33 貸:主營業(yè)務(wù)收入 118799.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 15443.92 收到貨款 借:銀行存款 134243.33 貸:應(yīng)收賬款 134243.33 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 57428.03 貸: 庫存商品 57428.03 這是之前發(fā)貨403塊做的分錄,現(xiàn)在由于之前搞錯了,現(xiàn)在退36024元給客戶,9月17日已退還,我要怎么做分錄呢?
老師,一般納稅人2021年3月份購買貨物91000元,當(dāng)時做的分錄是:借:預(yù)付賬款。 貸:銀行存款4月份收到發(fā)票沒做任何分錄,11月份認(rèn)證抵扣了這張發(fā)票分錄要怎么做分錄
老師麻煩問一下21年12月支付一筆貨款,沒收到發(fā)票,當(dāng)時做賬借預(yù)付賬款貸銀行,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄和年報,當(dāng)時交一下企業(yè)所得稅現(xiàn)在我想在年報中退回稅款。
老師,我們公司11月預(yù)收客戶貨款100元,其中20元是要退回給客戶的,分錄是:借銀行存款20元,貸預(yù)收賬款80元,其他應(yīng)付款20元,12月出貨的時候貨款是80元,運(yùn)費(fèi)5元,在那20元沖減,那么分錄該怎么寫?
甲銷售乙產(chǎn)品,銷售價格是2萬,雙方約定,乙公司5年后以1.5萬價格回購產(chǎn)品,甲預(yù)計在回購的市場價值遠(yuǎn)低于1.5萬元,賬務(wù)處理
老師,為什么一新員工,工資1.2萬,然后社保個稅是,不需要交稅么
債務(wù)重組,這個數(shù)據(jù)是怎么填的
老師你好對方一般納稅人給我們開的是9個點(diǎn)的機(jī)械租賃發(fā)票,發(fā)票名稱是建筑服務(wù)*機(jī)械租賃,可以嗎?
老師你好,這個月做錯了一筆,借:銀行 貸其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))發(fā)現(xiàn)利潤表讀不了,那下個月怎么調(diào)整?借:其他業(yè)務(wù)成本(借方負(fù)數(shù)) 貸:其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))?
請問現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開戶證也要年審嗎?
老師,請問送給客戶材料后,客戶那邊提到的返點(diǎn)需要付款個他們,他們開服務(wù)費(fèi),這合理嗎?為什么客戶那邊還存在返點(diǎn)這一說?
老師,施工單位有整理檔案的經(jīng)營范圍,那他可以開整理檔案的發(fā)票么?整理檔案需要資質(zhì)么
老師您好 現(xiàn)在計提所得稅費(fèi)用和遞延所得稅費(fèi)用 請問應(yīng)該怎么計算
老師,請問一下我們老板給我拿了幾個個體,是好久沒有用的讓我開票,可以開嗎
那可以作相反分錄嗎?還是不行啊
可以呀,一樣的意思?