只計(jì)提公司部分哈
老師 我計(jì)提工資和社保的分錄:借:管理-開辦費(fèi)-職工工資 借:管理-開辦費(fèi)-社保費(fèi)(單位部分)315.10 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-生育保險(xiǎn)21.6 貸:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn)293.5 這樣做對(duì)嗎?你幫我看看
老師,請(qǐng)問計(jì)提社保,醫(yī)保時(shí),分錄需要分開嗎?如,借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn),管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn),管理費(fèi)用-工傷保險(xiǎn),管理費(fèi)用-醫(yī)保(單位承擔(dān)部分),貸:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老,應(yīng)付職工薪酬-失業(yè),應(yīng)付職工薪酬-工傷,應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保(單位承擔(dān)部分)
老師,打個(gè)比方,張三應(yīng)發(fā)工資10000元。個(gè)人交社保500,醫(yī)療500,公司交社保1000,醫(yī)保1000.最后實(shí)發(fā)工資9000,分錄:借:管理費(fèi)用工資10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 借:應(yīng)付職工薪酬10000 貸:其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)500 其他應(yīng)付款-醫(yī)療500 銀行存款9000 公司發(fā)的部分借:管理費(fèi)用 社會(huì)保險(xiǎn) 1000 管理費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 社會(huì)保險(xiǎn) 1000 應(yīng)付職工醫(yī)療1000
公司內(nèi)賬。,像計(jì)提社保。, 我借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-單位部分, 借:銷售費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 還是借管理費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn)- 單位部分 借:管理費(fèi)用。醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分 借:銷售費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn)-單位部分 借:銷售費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn)單-位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 哪樣好一點(diǎn)?
老師我們財(cái)務(wù)經(jīng)理要求計(jì)提工資和社保,社保要求計(jì)提明細(xì)分錄是不是這樣的 借:管理費(fèi)用/社保費(fèi)企業(yè)部分/養(yǎng)老保險(xiǎn)/醫(yī)療保險(xiǎn)/工傷保險(xiǎn)/失業(yè)保險(xiǎn) 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 是這樣做嗎? 工資計(jì)提分錄如下 借:管理費(fèi)用/工資/基本工資/績(jī)效工資/獎(jiǎng)金/等等 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 這樣做對(duì)嗎
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
老師,實(shí)際發(fā)工資,個(gè)人部分時(shí)分錄怎么做?
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借:管理費(fèi)用-社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
老師,我計(jì)提了個(gè)人部分,計(jì)提借了要紅沖重新計(jì)提?還是按實(shí)際發(fā)放工資時(shí)的分錄做
把計(jì)提的分錄刪除掉,在發(fā)放時(shí)扣除
謝謝老師總算把工資這塊整懂了
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!