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老師,白酒包裝物押金,按規(guī)定退回時(shí),增值稅和消費(fèi)稅記入了銷售費(fèi)用,那收取包裝物押金時(shí),計(jì)提的增值稅和消費(fèi)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉

2023-05-19 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-19 14:54

你好,已繳納的稅金不退,就是繳納

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快賬用戶9471 追問 2023-05-19 14:55

不是計(jì)提嗎?在哪交了?

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快賬用戶9471 追問 2023-05-19 14:55

交了不是銀行減少應(yīng)交稅費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-19 14:56

同學(xué),收到押金時(shí),需要和銷售價(jià)款一起交增值稅和消費(fèi)稅的

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快賬用戶9471 追問 2023-05-19 14:56

分錄沒有做這一筆啊

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齊紅老師 解答 2023-05-19 14:58

借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷項(xiàng)稅 其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2023-05-19 14:58

借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅

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齊紅老師 解答 2023-05-19 14:58

上交 借,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅 貸,銀行存款

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快賬用戶9471 追問 2023-05-19 14:58

這個(gè)按期退回

這個(gè)按期退回
這個(gè)按期退回
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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:00

白酒按期退回押金,不影響增值稅和消費(fèi)稅,因?yàn)橐呀?jīng)交過了

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快賬用戶9471 追問 2023-05-19 15:00

收取的時(shí)間交了嗎?怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:01

收取次月上交 借,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅 貸,銀行存款

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快賬用戶9471 追問 2023-05-19 15:02

上邊的分錄是,借銷售費(fèi)用貸銀行存款

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快賬用戶9471 追問 2023-05-19 15:03

銀行存款減少過了

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:06

同學(xué),圖片上的分錄認(rèn)為押金對應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅計(jì)入其他應(yīng)付款,

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:06

所以在押金退回時(shí)需要將這部分計(jì)入到銷售費(fèi)用,退給對方

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快賬用戶9471 追問 2023-05-19 15:08

增值稅和消費(fèi)稅是不退回的

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:09

不退的,只不過在最初交稅時(shí)沖了其他應(yīng)付款,所以退押金時(shí)這部分計(jì)入了銷售費(fèi)用

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快賬用戶9471 追問 2023-05-19 15:11

最初交時(shí)沖了其他應(yīng)付款,沒有貸銀行存款

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快賬用戶9471 追問 2023-05-19 15:12

交過了怎么將增值稅和消費(fèi)稅轉(zhuǎn)到借方,現(xiàn)在還是貸方

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:12

應(yīng)該有交稅的分錄,您圖片上沒有給出

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快賬用戶9471 追問 2023-05-19 15:16

你給寫下吧老師,繳費(fèi)不得減少銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:17

同學(xué),就是這一筆,收取押金和銷售白酒的次月一起上交 借,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅 貸,銀行存款

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快賬用戶9471 追問 2023-05-19 15:23

那這個(gè)已經(jīng)貸過銀行存款了,所有的押金和稅

那這個(gè)已經(jīng)貸過銀行存款了,所有的押金和稅
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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:26

同學(xué),這個(gè)是返還押金,上面押金是1130.但是增值稅沖減了押金130.消費(fèi)稅沖了200.所以其他應(yīng)付款等于1130-130-200=800.這個(gè)330是企業(yè)負(fù)擔(dān)的押金對應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅,退押金時(shí)需要退1130,而其他應(yīng)付款只有800.差額330就是承擔(dān)的稅,也要退給對方

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你好,已繳納的稅金不退,就是繳納
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你好,其他貨物是在逾期時(shí)繳納的
2021-05-04
你好 稍等哈,老師在編輯
2022-12-16
你好,計(jì)算本期的銷項(xiàng)稅額=120*13%%2B5/1.13*13%%2B80*13%
2022-05-04
你好,麻煩你把第八題目發(fā)過來看看
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