對的,是的,這個正確的。

小規(guī)模納稅人一季度開票量不超過30萬就是免增值稅,那如果一個季度開了33萬元的發(fā)票,那么這個季節(jié)是要交多開的3萬元的稅金,還是要交33萬元的稅金?
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
我剛才聽了齊紅老師的小規(guī)模納稅人增值稅案例六,這個案例大概意思是:二季度銷售農(nóng)產(chǎn)品、貨物、固定資產(chǎn)、服務(wù)不含稅銷售額共35萬,另外銷售不動產(chǎn)不含稅銷售額50萬元。本季度共銷售85萬,但扣除不動產(chǎn)銷售的50萬后只有35萬,這35萬不超過45萬元,所以享受小規(guī)模納稅人增值稅免稅優(yōu)惠政策。但是銷售不動產(chǎn)的50萬還是要交稅的,這是為什么?是因為這50萬超過45萬嗎?如果不動產(chǎn)銷售不超過45萬,用不用交稅呢?
小規(guī)模納稅人,本月開專票25萬元,根據(jù)增值稅免征政策,小規(guī)模季度銷售額不超過45萬元可以免征增值稅,但是因為開的專票,專票不管什么情況都需要繳納增值稅,那么附加稅呢?根據(jù)財稅12號文,小規(guī)模免征附加稅范圍擴大,小規(guī)模季度銷售額30萬元內(nèi)免征附加稅,那么,我想問下,因為25萬元都是專票,在30萬額度內(nèi),可以免征?還是說延續(xù)增值稅那個 專票不管什么情況都需要交稅,附加稅也是專票不管什么情況都需要交稅?不知道我表述清楚沒,謝謝
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請問老師,申報本季度增值稅時,專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對嗎?如果是正確的,又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細表?
老師,手工賬負數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
好的,那我想請問,銷售不動產(chǎn)這個35萬元是怎么處理呢?假設(shè)35萬元是普票?
你好,正常交稅的5%的稅率。
我已經(jīng)知道他是5%的稅率了,不用你告訴我。我要問的是她怎么交稅,不是問稅率,能明白我的提問嗎?
在第四行和第六行里面填寫這個銷售額 增值稅主表里面填寫 如果是營改增之后的35萬乘以5%,如果是不含稅的35萬/1.05乘以5%。
是我問的方式不對嗎?我也不是問怎么填寫申報表。我這么問你吧,這個銷售不動產(chǎn)的35萬元,是5% 的普票,把它單獨拎出來看。她不符合季度不超過30萬的規(guī)定,所以不管是開普票還是專票。她都是交稅,是不是這樣子理解???
對的,是的,是這么理解的,所以35萬你不管開專票普票都是需要交的
開普通發(fā)票也得交。
所以單獨拎出來這個不動產(chǎn),她交不交稅,也是要看季度是否超過30萬元這個額度,對嗎?不超的話就是普票免稅,專票不免稅。超過的話那不管是什么票,都要交稅。是不是這樣子理解呢???
單獨拎出來的不動產(chǎn),它和貨物一塊超過了30萬的情況下,不管他銷售的不動產(chǎn)是多少,都需要正常交增值稅,他不看30萬 舉個例子,銷售貨物的10萬,銷售固定資產(chǎn)的25萬,這25萬需要正常交增值稅。
銷售貨物的是10萬,銷售不動產(chǎn)是15萬,只要是普通發(fā)票,這兩個都不需要交。
剛才第一個銷售固定資產(chǎn)的25萬打錯了,應(yīng)該是銷售不動產(chǎn)。