對(duì)的,是的,這個(gè)正確的。
小規(guī)模納稅人一季度開票量不超過30萬就是免增值稅,那如果一個(gè)季度開了33萬元的發(fā)票,那么這個(gè)季節(jié)是要交多開的3萬元的稅金,還是要交33萬元的稅金?
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
我剛才聽了齊紅老師的小規(guī)模納稅人增值稅案例六,這個(gè)案例大概意思是:二季度銷售農(nóng)產(chǎn)品、貨物、固定資產(chǎn)、服務(wù)不含稅銷售額共35萬,另外銷售不動(dòng)產(chǎn)不含稅銷售額50萬元。本季度共銷售85萬,但扣除不動(dòng)產(chǎn)銷售的50萬后只有35萬,這35萬不超過45萬元,所以享受小規(guī)模納稅人增值稅免稅優(yōu)惠政策。但是銷售不動(dòng)產(chǎn)的50萬還是要交稅的,這是為什么?是因?yàn)檫@50萬超過45萬嗎?如果不動(dòng)產(chǎn)銷售不超過45萬,用不用交稅呢?
小規(guī)模納稅人,本月開專票25萬元,根據(jù)增值稅免征政策,小規(guī)模季度銷售額不超過45萬元可以免征增值稅,但是因?yàn)殚_的專票,專票不管什么情況都需要繳納增值稅,那么附加稅呢?根據(jù)財(cái)稅12號(hào)文,小規(guī)模免征附加稅范圍擴(kuò)大,小規(guī)模季度銷售額30萬元內(nèi)免征附加稅,那么,我想問下,因?yàn)?5萬元都是專票,在30萬額度內(nèi),可以免征?還是說延續(xù)增值稅那個(gè) 專票不管什么情況都需要交稅,附加稅也是專票不管什么情況都需要交稅?不知道我表述清楚沒,謝謝
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請(qǐng)問老師,申報(bào)本季度增值稅時(shí),專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對(duì)嗎?如果是正確的,又請(qǐng)問這免稅的普票206萬元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
老師,請(qǐng)問,10月1日開始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
老師,個(gè)體工商戶自己可以開戶勞務(wù)發(fā)票嗎
9月開的票,報(bào)費(fèi)用的時(shí)候可以做賬做到10月嗎
請(qǐng)問老師,哪里可以獲取最新的財(cái)政規(guī)定變化消息
個(gè)體戶需要報(bào)稅嗎?在每個(gè)月開票不超過10萬的情況下
請(qǐng)問企業(yè)支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),如果讓他們自己去稅務(wù)大廳開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果勞務(wù)費(fèi)金額超過800元按20%繳納的個(gè)人所得稅是否也會(huì)一起在稅務(wù)大廳自己交掉,不用我們給他申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳?
老師,請(qǐng)問在公司稅號(hào)變更之前,用舊稅號(hào)開具的發(fā)票可以入賬報(bào)銷嗎?
股東把錢借給公司,公司付利息給股東,股東需要交個(gè)稅嗎?股東沒有開發(fā)票給公司
老師您好,大股東99.824% 小股東0.176% , 兩個(gè)股東就不會(huì)承擔(dān)無限連帶責(zé)任了吧?
好的,那我想請(qǐng)問,銷售不動(dòng)產(chǎn)這個(gè)35萬元是怎么處理呢?假設(shè)35萬元是普票?
你好,正常交稅的5%的稅率。
我已經(jīng)知道他是5%的稅率了,不用你告訴我。我要問的是她怎么交稅,不是問稅率,能明白我的提問嗎?
在第四行和第六行里面填寫這個(gè)銷售額 增值稅主表里面填寫 如果是營(yíng)改增之后的35萬乘以5%,如果是不含稅的35萬/1.05乘以5%。
是我問的方式不對(duì)嗎?我也不是問怎么填寫申報(bào)表。我這么問你吧,這個(gè)銷售不動(dòng)產(chǎn)的35萬元,是5% 的普票,把它單獨(dú)拎出來看。她不符合季度不超過30萬的規(guī)定,所以不管是開普票還是專票。她都是交稅,是不是這樣子理解???
對(duì)的,是的,是這么理解的,所以35萬你不管開專票普票都是需要交的
開普通發(fā)票也得交。
所以單獨(dú)拎出來這個(gè)不動(dòng)產(chǎn),她交不交稅,也是要看季度是否超過30萬元這個(gè)額度,對(duì)嗎?不超的話就是普票免稅,專票不免稅。超過的話那不管是什么票,都要交稅。是不是這樣子理解呢???
單獨(dú)拎出來的不動(dòng)產(chǎn),它和貨物一塊超過了30萬的情況下,不管他銷售的不動(dòng)產(chǎn)是多少,都需要正常交增值稅,他不看30萬 舉個(gè)例子,銷售貨物的10萬,銷售固定資產(chǎn)的25萬,這25萬需要正常交增值稅。
銷售貨物的是10萬,銷售不動(dòng)產(chǎn)是15萬,只要是普通發(fā)票,這兩個(gè)都不需要交。
剛才第一個(gè)銷售固定資產(chǎn)的25萬打錯(cuò)了,應(yīng)該是銷售不動(dòng)產(chǎn)。