你好,對(duì)方需要發(fā)票嗎?不需要的,不用開,做營(yíng)業(yè)外收入。
老師下午好,請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個(gè)人名義開具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說(shuō)真實(shí)發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個(gè)科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時(shí)個(gè)稅也沒報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
請(qǐng)教一下老師,我們的關(guān)聯(lián)供應(yīng)商在公司成立的時(shí)候贊助過(guò)我們一筆錢,然后現(xiàn)在他要我們提供一臺(tái)設(shè)備免費(fèi)給他的下級(jí)代理商,這個(gè)代理商先給我們5萬(wàn)塊錢,設(shè)備發(fā)過(guò)去,如果年終代理商完成了關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的銷售額后,我們是需要退還5萬(wàn)塊給這個(gè)代理商的,請(qǐng)老師幫我理一下這個(gè)賬怎么做,票怎么開?謝謝
老師過(guò)年好!我們公司是建筑工程施工企業(yè),主做裝修,有個(gè)大客戶,他們公司要召開供應(yīng)商大會(huì),經(jīng)費(fèi)不夠,讓每個(gè)供應(yīng)商都出點(diǎn),我們公司要出款對(duì)方賬戶2000元,這個(gè)打款緣由直接寫贊助費(fèi)嗎?對(duì)方說(shuō)開票給我們,我們收到的票,怎么確認(rèn)是正確的呢?
您好,我們公司是一般納稅人,符合小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。22年5月公戶有收客戶公戶款未開具發(fā)票一直未申報(bào)納稅,對(duì)方是食品加工廠一般納稅人。我們是龍蝦尾加工廠,若對(duì)方讓我們22年12月底前開具發(fā)票,對(duì)方想我們開具9個(gè)點(diǎn),如果一定開,我們想加稅點(diǎn)費(fèi)用的話,請(qǐng)問(wèn)開幾個(gè)點(diǎn)給她們合適。稅如何申報(bào),需要調(diào)整嗎。感謝。
有一總部安排,長(zhǎng)期在我公司駐點(diǎn)的人,他工資社保等不在我們公司,但是我們公司需要每個(gè)月給他2000多的補(bǔ)助(住宿和餐補(bǔ)),開發(fā)新客戶的獎(jiǎng)勵(lì),還有他一些出差、招待費(fèi)用的報(bào)銷,年終獎(jiǎng)勵(lì)。請(qǐng)問(wèn)我該如何發(fā)放和如何入賬才是正確的呢?
老師小規(guī)模納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)的稅率是多少
老師,我們是制造業(yè),危廢處理費(fèi)用應(yīng)該算是管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呀
請(qǐng)問(wèn)老師怎么從財(cái)務(wù)賬套中導(dǎo)出應(yīng)收賬款賬齡情況呢?
親愛的老師你們能不能給我說(shuō)一下如何運(yùn)用好計(jì)算器提高答題速度,會(huì)計(jì)學(xué)堂模擬系統(tǒng)用的計(jì)算器是不是和f考試時(shí)候不一樣呢,不想在計(jì)算器上吃虧,想讓老師幫幫我。
請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)報(bào)表中用函數(shù)用的比較多的是哪些函數(shù),在哪些表格中運(yùn)用得多,請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣不掉,是代表企業(yè)虧損嗎
哪位老師幫我看看答案是不是30,550題里的答案是150,謝謝
個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳的20%個(gè)稅可以開票時(shí)候一起交?還是得公司幫忙交
老師,現(xiàn)在我用的是金蝶云星空企業(yè)版的財(cái)務(wù)軟件,憑證很多不用手工錄入,是通過(guò)生成憑證來(lái)實(shí)現(xiàn)的,我現(xiàn)在有個(gè)疑問(wèn),就是比如我選中的該生成20張憑證,但是由于有一些錯(cuò)誤,只生成了19張憑證,這出現(xiàn)錯(cuò)誤的憑證按照付款日期是4.18日的,但是憑證號(hào)就編成20號(hào)了,這樣就導(dǎo)致它的前一張憑證也就是19號(hào)憑證日期是4.30日的,20號(hào)憑證日期是4.18日的,這樣看著好別扭這種能修改嗎,怎么修改
老師們,18年注冊(cè)公司時(shí)認(rèn)繳200萬(wàn),25年打算實(shí)繳200萬(wàn)。需要到哪個(gè)部門進(jìn)行認(rèn)繳,認(rèn)繳后需規(guī)避哪些風(fēng)險(xiǎn)?未分配利潤(rùn)是否能轉(zhuǎn)認(rèn)繳實(shí)收資本?
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我也是覺得給我們贊助,就是營(yíng)業(yè)外支出。人家都沒有要求開票,我們領(lǐng)導(dǎo)非要叫我們開票
你好,做到營(yíng)業(yè)外收入里面,如果對(duì)方需要發(fā)票的話,你看一下你有服務(wù)類的發(fā)票。
這樣的話,你就得做其他業(yè)務(wù),收入得交稅了。
如果做到營(yíng)業(yè)外支出,只交所得稅,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入另外還要交增值稅這些了嗎
是坐得營(yíng)業(yè)外收入不是支出的。
做其他業(yè)務(wù)收入需要交增值稅所得。
說(shuō)錯(cuò)了,做營(yíng)業(yè)外收入只交所得稅是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。