你好 你們計提了好多 ;14萬是22年全部計提金額嗎? ?
老師,之前咨詢關(guān)于2021年度工資實際發(fā)放比計提的多1萬8。個稅申報是按照計提報的,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資也都時按照計提數(shù)做的。解決方案是在22年補計提1萬8,和正常工資一起申報,21年企業(yè)所得稅職工薪酬金額不變。 現(xiàn)在想問如果22年職工總工資是10萬,加上補計提1萬8元個稅申報按照11萬8申報。那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資的賬面金額,實際支出和稅收金額都填寫11萬8嗎?
老師,請問下比如公司22年員工的工資一直計提90萬,然后個稅也申報了90萬,但是實際發(fā)放了20萬,在所得稅年報中工資薪金賬載金額和實際發(fā)生額,稅收金額應(yīng)該怎么填?
老師,我想問一下,個稅系統(tǒng)22年申報金額22萬,今年賬務(wù)記錄發(fā)放29萬,其中發(fā)放的15萬屬于上年工資在今年發(fā)放的。14萬屬于今年計提今年發(fā)放,那么我在填寫申報表的應(yīng)付職工薪酬時,賬務(wù)金額填寫多少,稅收金額填寫多少?
老師,22年賬面計提227900元的工資(含補提21年工資5萬),22年賬面支付190000元(含支付的補提上年的工資及今年計提的一部分工資),22年個稅系統(tǒng)申報工資220000元,那么我填寫應(yīng)付職工薪酬調(diào)整表的時候怎么填合適?
老師好!想問問,企業(yè)所得稅職工薪酬支出這個表怎么填寫賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額比如去年個稅申報10萬,實際2022年只支付了7萬每個月申報個稅后20號發(fā)放工資,因為回款緩慢,導(dǎo)致資金不足,每月工資延遲拖后發(fā)放。剩余的3萬2023年才發(fā)放完畢,那么應(yīng)該怎么填寫
老師您好,公司貸款先扣除利息費用,到賬金額少,這種怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個月月末少計提員工工資了,但少計提的那部分不涉及個稅稅款,我這月補計提工資好還是這月直接月末多計提工資比較好呢老師
老師一般勞務(wù)費票憑證需要什么附件4000多元
你好,請問怎么查實時的外幣買入價和賣出價啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時需要填寫A105040表嘛
政府會計累計折舊增加的財政分錄和預(yù)算分錄
個人代開的中介服務(wù)費發(fā)票,開回來給我們?nèi)氤杀?,需要計算繳納印花稅嗎
有個問題請教一下 就是實收資本300萬 所有者權(quán)益400萬 未分配利潤350萬。A占股權(quán)70%,B占股權(quán)30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬嗎?才能不算低價轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時,應(yīng)交稅費的應(yīng)交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。
個稅系統(tǒng)22年申報工資22萬,22年會計記賬借方29萬,其中15萬屬于21年的工資在22年支付,實際本年支付14萬,但是個稅申報了22萬,這個怎么匯算? 意思就是今年的工資實際發(fā)放了15萬,但是個稅系統(tǒng)今年申報了22萬,如果截至匯算時候今年的工資不能完全發(fā)放22萬,只是發(fā)放了15萬怎么操作?
你好; 那你就調(diào)整金額哈 ;? ?你之前15萬在21年是先調(diào)增了嗎?
我現(xiàn)在想表達(dá)的意思就是如果22年個稅系統(tǒng)申報了22萬,但是如果實際個稅系統(tǒng)申報的金額沒有支付清,只是支付了一部分,那么我該怎么申報應(yīng)付職工薪酬這個表?
你好;? ? 賬載金額 寫你22年實際計提的金額 ;? 實際發(fā)生額寫你們22年實際支付的;? 稅收金額 寫你21年和22年實際支付的金額? ?
意思是稅收金額填寫我22年張載借方累計數(shù)嗎?
是實際發(fā)生額只包括的是屬于22年的工資在22年發(fā)放的金額嗎?稅收金額是包括21年和22年賬上實際支付的金額嗎》也就是22賬上記載的累計借方發(fā)生額嗎?21年的時候未進(jìn)行過職工薪酬的調(diào)增調(diào)減。還有就是個稅申報了22萬,但是實際屬于22年工資并沒有實際支付22萬,這個不影響什么吧老師?會不會申報時有邏輯關(guān)系不符的情況什么的?
你好1;? 是 ;? 按照你21年和22年合計支付的金額來寫; 因為你21年沒有支付的部分? 已經(jīng)調(diào)增了?
我也不知道怎么和您表達(dá),現(xiàn)在的情況是22年的工資貸方金額是有一部分屬于21年少計提的在22年補提并支付的。但是真正屬于今年的工資又沒有支付完,所以我不知道張載計提是只填寫真正屬于今年的部分還是也需要填寫上22年補提的21年的工資?
你好 ;? ? 你就說你 21年之前有好多工資沒有發(fā) ;22年計提了好多;? 發(fā)了好多 ; 就可以了。? 發(fā)的金額包括了21年和22年分別好多金額; 我就可以判斷了。?