你好借,庫存商品貸,銀行存款
麻煩問一下老師,去年的原材料和庫存商品有一些沒有入庫,今年補入庫會計分錄怎么做?
你好 我想問下去年購買庫存商品已付款的發(fā)票沒有入帳,今年的要怎么做分錄?
老師你好,我去年做筆收入沒有做結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年5月之前取得相關(guān)發(fā)票做庫存商品了,要怎么做分錄才抵扣去年少交所得稅呢?
我想問下就是去年的一張發(fā)票忘記入帳了,今年要入帳怎么做分錄
老師好,請問去年12月購入庫存商品的發(fā)票今年再入賬的話,還是按借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 這個分錄入賬嗎,金額是1520元
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
去年已付款的了
你好對啊,你已經(jīng)付款了,但是你沒有入賬啊,你的銀行存款沒有做啊?,F(xiàn)在做進去啊。
去年是8月先付款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款;去年10月拿到發(fā)票沒有入賬,今年看到這張去年的發(fā)票要怎么處理
你好,你好,借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
跨年的也是這樣做嘛?
你好也是的,跨年也是這樣做。
好,謝謝老師
你好,不用客氣的嘞。