你好借,庫(kù)存商品貸,銀行存款
麻煩問一下老師,去年的原材料和庫(kù)存商品有一些沒有入庫(kù),今年補(bǔ)入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
你好 我想問下去年購(gòu)買庫(kù)存商品已付款的發(fā)票沒有入帳,今年的要怎么做分錄?
老師你好,我去年做筆收入沒有做結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年5月之前取得相關(guān)發(fā)票做庫(kù)存商品了,要怎么做分錄才抵扣去年少交所得稅呢?
我想問下就是去年的一張發(fā)票忘記入帳了,今年要入帳怎么做分錄
老師好,請(qǐng)問去年12月購(gòu)入庫(kù)存商品的發(fā)票今年再入賬的話,還是按借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 這個(gè)分錄入賬嗎,金額是1520元
您好。我們出口退稅運(yùn)輸費(fèi)轉(zhuǎn)給個(gè)人違規(guī)嗎?
房產(chǎn)中介介司發(fā)放工資可以直接做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款
老師,顧客花了50塊微信支付,實(shí)際扣完手續(xù)費(fèi)剩49,請(qǐng)問我按50確認(rèn)收入還是49塊,手續(xù)費(fèi)單確認(rèn)嗎
圖中問題一二,既然無權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問題二還說無權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請(qǐng)問單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時(shí)直接入了費(fèi)用,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師好,請(qǐng)問出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預(yù)收美金32700,其中扣38.5報(bào)文費(fèi),按照四月份第一個(gè)工作日匯率7.1775確認(rèn)預(yù)收款,結(jié)匯時(shí)金額:239265.08人民幣,五月份報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單運(yùn)費(fèi)235美金,保費(fèi)239美金,扣了郵遞費(fèi)47.57美金,信用證95.38美金,國(guó)外扣款229.78美金,按照五月份第一個(gè)工作日匯率:7.2008確認(rèn)收入,5月20日結(jié)匯人民幣547496.36,當(dāng)日匯率:7.2108,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購(gòu)進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
去年已付款的了
你好對(duì)啊,你已經(jīng)付款了,但是你沒有入賬啊,你的銀行存款沒有做啊。現(xiàn)在做進(jìn)去啊。
去年是8月先付款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款;去年10月拿到發(fā)票沒有入賬,今年看到這張去年的發(fā)票要怎么處理
你好,你好,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
跨年的也是這樣做嘛?
你好也是的,跨年也是這樣做。
好,謝謝老師
你好,不用客氣的嘞。