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2023-05-18 21:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-18 22:09

同學(xué)你好,1,本月 借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款 借:發(fā)出商品貸:庫存商品 下月借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品 2,借:原材料-暫估入賬 貸:銀行存款 下月 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額?貸:原材料-暫估入賬?

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同學(xué)你好,1,本月 借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款 借:發(fā)出商品貸:庫存商品 下月借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品 2,借:原材料-暫估入賬 貸:銀行存款 下月 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額?貸:原材料-暫估入賬?
2023-05-18
你好; 你本月先暫估成本; 借主營業(yè)務(wù)成本- 暫估貸庫存商品 ; 借 銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
2023-06-07
您好,這個的話,你們本月先做未開票收入的,借方做應(yīng)收賬款
2023-11-15
你好 收付實現(xiàn)制 收入=360000%2B100000%2B9000 費(fèi)用=180000%2B6000%2B1800 利潤=360000%2B100000%2B9000—(180000%2B6000%2B1800) 權(quán)責(zé)發(fā)生制 收入=360000%2B250000 費(fèi)用=180000%2B600%2B300 利潤=360000%2B250000—(180000%2B600%2B300)
2021-12-15
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