尊敬的學(xué)員您好!您在把借方掛賬計(jì)入稅金及附加的時候是不是應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整?直接計(jì)入會影響當(dāng)年的損益。 需要把為什么會有掛賬,后面你是怎么處理的,沒處理之前報表是什么數(shù)據(jù),按實(shí)際情況一一說明
請問下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計(jì)提多了,今年一月紅字沖減錯了,按照,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計(jì)提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤表稅金及附加本年累計(jì)是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師你好: 上一年度2021年度6月計(jì)提稅金 借 城建稅 10 教育費(fèi)附加 5 地方教育附加 3 貸 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 18 當(dāng)時借貸寫反了, 我現(xiàn)在需調(diào)賬;該怎么調(diào)啊,怎么做分錄呢,謝謝
你好,老師 我接手的一家企業(yè),以前年度累計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加借方掛帳,我將累計(jì)金額計(jì)入稅金及附加,在申報企業(yè)所得稅匯算清繳時,當(dāng)年的稅金及附加小于調(diào)賬后的稅金及附加,稅務(wù)局聯(lián)系我讓我寫情況說明,我該怎么寫
老師,我們?nèi)ツ甑诙径雀郊佣愘M(fèi)當(dāng)時報漏報了,今年第二季度被稅務(wù)局通知補(bǔ)交,并交有滯納金,我這邊分錄怎么做,滯納金進(jìn)入營業(yè)外支出對嗎,我賬務(wù)處理是這樣的, 借,稅金及附加, 貸,應(yīng)交稅費(fèi),教育費(fèi)附加及地方教育附加 借,應(yīng)交稅費(fèi),教育費(fèi)附加及地方教育附加, 營業(yè)外支出 貸,銀行存款 老師,你幫我看看以上分錄可以嗎,如果不對話,老師指點(diǎn)一下
老師,小規(guī)模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當(dāng)時12月份也計(jì)提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方。2025年1月發(fā)生銷售退回15萬沖紅,導(dǎo)致退回附加稅,2024年12月份已經(jīng)正常計(jì)提。2025年1月份收到退回附加稅款,借:銀行貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育。發(fā)生銷售退回導(dǎo)致出現(xiàn)多計(jì)提的附加稅,→借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育貸:稅金及附加。按你這種情況處理,就會導(dǎo)致2025年第一個季度利潤表“稅金及附加”出現(xiàn)負(fù)數(shù),申報時無法提交。我就是這么處理的,無法申報,還有什么方法處理會計(jì)分錄?
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫存,發(fā)票是今年三月開的,但是出口是今年7月,請問一下這個有沒有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,我們公司有一個平臺,客戶用平臺開展業(yè)務(wù) ,在平臺注冊賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺,派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個稅
預(yù)付賬款收不回來轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來審計(jì)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來,轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請問一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來的,那這新入的股東就會問,從他加入后,他可以分到多少利潤,這個是怎么算的
老師你的意思是我應(yīng)該計(jì)入以前年度損益調(diào)整,不應(yīng)該計(jì)入稅金及附加是嗎?
這個是以前年度掛的帳,應(yīng)該是以前的會計(jì)沒有計(jì)提,直接繳納計(jì)入借方,所以借方一直有余額
對的,跨年的都通過以前年度損益調(diào)整,就是利潤表上面的項(xiàng)目,不走原來科目,這樣就不會影響當(dāng)期利潤。那你無緣無故扣減了當(dāng)年利潤。稅務(wù)局肯定讓你寫說明。你就把之前的關(guān)于這部分的賬整理出來,說明只是把這個調(diào)整,但是由于自己不太擅長,記錯了科目導(dǎo)致。
好的,謝謝老師
不客氣!把情況說清楚就可以,沒什么大問題。祝工作愉快!有問題歡迎隨時交流。 期待您的五星好評!感謝ヾ ^_^?