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你好,老師 我接手的一家企業(yè),以前年度累計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加借方掛帳,我將累計(jì)金額計(jì)入稅金及附加,在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),當(dāng)年的稅金及附加小于調(diào)賬后的稅金及附加,稅務(wù)局聯(lián)系我讓我寫(xiě)情況說(shuō)明,我該怎么寫(xiě)

2023-05-18 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-18 20:56

尊敬的學(xué)員您好!您在把借方掛賬計(jì)入稅金及附加的時(shí)候是不是應(yīng)該通過(guò)以前年度損益調(diào)整?直接計(jì)入會(huì)影響當(dāng)年的損益。 需要把為什么會(huì)有掛賬,后面你是怎么處理的,沒(méi)處理之前報(bào)表是什么數(shù)據(jù),按實(shí)際情況一一說(shuō)明

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快賬用戶(hù)3331 追問(wèn) 2023-05-18 20:58

老師你的意思是我應(yīng)該計(jì)入以前年度損益調(diào)整,不應(yīng)該計(jì)入稅金及附加是嗎?

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快賬用戶(hù)3331 追問(wèn) 2023-05-18 20:59

這個(gè)是以前年度掛的帳,應(yīng)該是以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提,直接繳納計(jì)入借方,所以借方一直有余額

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齊紅老師 解答 2023-05-18 21:09

對(duì)的,跨年的都通過(guò)以前年度損益調(diào)整,就是利潤(rùn)表上面的項(xiàng)目,不走原來(lái)科目,這樣就不會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn)。那你無(wú)緣無(wú)故扣減了當(dāng)年利潤(rùn)。稅務(wù)局肯定讓你寫(xiě)說(shuō)明。你就把之前的關(guān)于這部分的賬整理出來(lái),說(shuō)明只是把這個(gè)調(diào)整,但是由于自己不太擅長(zhǎng),記錯(cuò)了科目導(dǎo)致。

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快賬用戶(hù)3331 追問(wèn) 2023-05-18 21:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-18 21:12

不客氣!把情況說(shuō)清楚就可以,沒(méi)什么大問(wèn)題。祝工作愉快!有問(wèn)題歡迎隨時(shí)交流。 期待您的五星好評(píng)!感謝ヾ ^_^?

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尊敬的學(xué)員您好!您在把借方掛賬計(jì)入稅金及附加的時(shí)候是不是應(yīng)該通過(guò)以前年度損益調(diào)整?直接計(jì)入會(huì)影響當(dāng)年的損益。 需要把為什么會(huì)有掛賬,后面你是怎么處理的,沒(méi)處理之前報(bào)表是什么數(shù)據(jù),按實(shí)際情況一一說(shuō)明
2023-05-18
您好 金額不大 直接寫(xiě)相同的紅字分錄紅沖 然后再寫(xiě)正確的分錄
2022-05-08
你好! 可以做分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)…城建稅 -10*2=-20 應(yīng)交稅費(fèi)…教育費(fèi)附加 -5*2=-10 應(yīng)交稅費(fèi)…地方教育附加 -3*2=-6 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 -18*2=-36 反方向沖減,即可
2022-05-08
您好,本來(lái)這附加稅是2022年的需要更正2022年年度所得稅申報(bào)表,金額不太也不用去更正了,您的分錄是對(duì)的
2023-07-08
你好,同學(xué)。你把主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加變成未分配利潤(rùn),然后入賬即可
2021-05-19
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