尊敬的學(xué)員您好!您在把借方掛賬計(jì)入稅金及附加的時(shí)候是不是應(yīng)該通過(guò)以前年度損益調(diào)整?直接計(jì)入會(huì)影響當(dāng)年的損益。 需要把為什么會(huì)有掛賬,后面你是怎么處理的,沒(méi)處理之前報(bào)表是什么數(shù)據(jù),按實(shí)際情況一一說(shuō)明
請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計(jì)提多了,今年一月紅字沖減錯(cuò)了,按照,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計(jì)提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加本年累計(jì)是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個(gè)年初沖減的分錄呢,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師你好: 上一年度2021年度6月計(jì)提稅金 借 城建稅 10 教育費(fèi)附加 5 地方教育附加 3 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 18 當(dāng)時(shí)借貸寫(xiě)反了, 我現(xiàn)在需調(diào)賬;該怎么調(diào)啊,怎么做分錄呢,謝謝
你好,老師 我接手的一家企業(yè),以前年度累計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加借方掛帳,我將累計(jì)金額計(jì)入稅金及附加,在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),當(dāng)年的稅金及附加小于調(diào)賬后的稅金及附加,稅務(wù)局聯(lián)系我讓我寫(xiě)情況說(shuō)明,我該怎么寫(xiě)
老師,我們?nèi)ツ甑诙径雀郊佣愘M(fèi)當(dāng)時(shí)報(bào)漏報(bào)了,今年第二季度被稅務(wù)局通知補(bǔ)交,并交有滯納金,我這邊分錄怎么做,滯納金進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎,我賬務(wù)處理是這樣的, 借,稅金及附加, 貸,應(yīng)交稅費(fèi),教育費(fèi)附加及地方教育附加 借,應(yīng)交稅費(fèi),教育費(fèi)附加及地方教育附加, 營(yíng)業(yè)外支出 貸,銀行存款 老師,你幫我看看以上分錄可以嗎,如果不對(duì)話(huà),老師指點(diǎn)一下
老師,小規(guī)模公司,2024年12月份開(kāi)了專(zhuān)票35萬(wàn),全額征稅,當(dāng)時(shí)12月份也計(jì)提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方。2025年1月發(fā)生銷(xiāo)售退回15萬(wàn)沖紅,導(dǎo)致退回附加稅,2024年12月份已經(jīng)正常計(jì)提。2025年1月份收到退回附加稅款,借:銀行貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育。發(fā)生銷(xiāo)售退回導(dǎo)致出現(xiàn)多計(jì)提的附加稅,→借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育貸:稅金及附加。按你這種情況處理,就會(huì)導(dǎo)致2025年第一個(gè)季度利潤(rùn)表“稅金及附加”出現(xiàn)負(fù)數(shù),申報(bào)時(shí)無(wú)法提交。我就是這么處理的,無(wú)法申報(bào),還有什么方法處理會(huì)計(jì)分錄?
老師,個(gè)體工商戶(hù),沒(méi)做稅務(wù)登記,可以工商執(zhí)照注銷(xiāo)嗎?
什么是公眾公司,可以解釋下這個(gè)導(dǎo)圖么
答案里為什么需要放棄外銷(xiāo)機(jī)會(huì)是8萬(wàn)件
老師好,美術(shù)機(jī)構(gòu)收到學(xué)員的學(xué)費(fèi),做分錄是:借預(yù)收賬款,貸銀行存款,當(dāng)月結(jié)賬的。因?yàn)槲椰F(xiàn)在是交接,他們用友軟件做內(nèi)賬是這樣做分錄的,對(duì)嗎?
2025年1-6月份將管理費(fèi)用誤入營(yíng)業(yè)費(fèi)用,兩個(gè)科目調(diào)整怎樣做分錄
老師 我的實(shí)操課過(guò)期了 怎么可以繼續(xù)學(xué)習(xí)
請(qǐng)問(wèn)新租了一個(gè)辦公室,付款了房租,押金,及物業(yè)費(fèi),怎么做賬?
開(kāi)票什么時(shí)候都可以開(kāi)嗎?
老師小微企業(yè)利潤(rùn)300萬(wàn),是指年利潤(rùn)總額,還是未分配利潤(rùn)總額?
=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 結(jié)果都是一樣,H5="","", 多的這一部份有什么區(qū)別嗎?
老師你的意思是我應(yīng)該計(jì)入以前年度損益調(diào)整,不應(yīng)該計(jì)入稅金及附加是嗎?
這個(gè)是以前年度掛的帳,應(yīng)該是以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提,直接繳納計(jì)入借方,所以借方一直有余額
對(duì)的,跨年的都通過(guò)以前年度損益調(diào)整,就是利潤(rùn)表上面的項(xiàng)目,不走原來(lái)科目,這樣就不會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn)。那你無(wú)緣無(wú)故扣減了當(dāng)年利潤(rùn)。稅務(wù)局肯定讓你寫(xiě)說(shuō)明。你就把之前的關(guān)于這部分的賬整理出來(lái),說(shuō)明只是把這個(gè)調(diào)整,但是由于自己不太擅長(zhǎng),記錯(cuò)了科目導(dǎo)致。
好的,謝謝老師
不客氣!把情況說(shuō)清楚就可以,沒(méi)什么大問(wèn)題。祝工作愉快!有問(wèn)題歡迎隨時(shí)交流。 期待您的五星好評(píng)!感謝ヾ ^_^?