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老師,收到以前年度申報表錯誤退回增值稅如何做分錄?

2023-05-18 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-18 17:28

同學(xué)你好 借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶8868 追問 2023-05-19 08:08

老師,不通過未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 08:12

你好同學(xué), 增值稅是 ?1.因為多交增值稅款的當(dāng)月是做: 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 2.多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時做: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時,未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理)。 3.次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時做; 借:銀行存款 (藍字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字) 4.收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)。 ?

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快賬用戶8868 追問 2023-05-19 08:41

老師,我們交增值稅的當(dāng)月沒有通過已交增值稅科目,交時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅費 我現(xiàn)在退回了2020年計算錯誤退回的增值稅,不用通過:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣的分錄來處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 08:42

你好,同學(xué),是可以的

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快賬用戶8868 追問 2023-05-19 08:46

老師,這步做完就完了還是需要再通過以前年度損益科目來記錄呢,我就只是做了上面的兩筆分錄,別的沒有做了,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 08:51

不用了,增值稅不通過以前年度損益科目來記錄

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2021-03-05
你好,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—某某稅款?
2021-07-12
您好 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費
2021-12-12
你好 沖去年交費的分錄 ,因為是去年的, 要把損益 科目用以前年度損益 調(diào)整科目代替 就對了??
2021-11-26
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