是去年已經(jīng)發(fā)生的成本,只是還沒收到發(fā)票就可以那么做
老師我想問一下:因為今年繳納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計提,5月份進(jìn)行匯算清繳的時候我直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,所以現(xiàn)在想做完了,我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額,請問我這個勾稽關(guān)系是不是對的呢?
老師你好,請問每季度根據(jù)收入的多少,繳納所得稅,這個所得稅有最低值吧,我的意思是最少按照收入的多少交呢,因為老板不想交太多的稅,現(xiàn)在干活太難,利潤很少,所以就讓加大成本,但又不想被稅務(wù)盯得太緊,稅一點不交是不可能的,那得需要多少交多少呢
去年年初開的發(fā)票多,收的成本票少,交了不少企業(yè)所得稅,到年底成本票回來的多了,匯算清繳時實際利潤是負(fù)數(shù),需要退企業(yè)所得稅嗎
老師,匯算清繳的,請問一下去年全年開票收入175萬,成本99萬,費用30萬多點,利潤46萬多,按照46萬多交稅,企業(yè)所得稅6900 這樣合理嘛?會不會稅費還是太高了?
老師,您好,我們生產(chǎn)車間的洗姜工人按洗姜量計算人工費用,單位不想給這部分人繳納社保,想走勞務(wù)費,但是又不想開勞務(wù)費發(fā)票,因為開勞務(wù)費發(fā)票還得交個稅,在這種情況下,如果這部分人工我按勞務(wù)費入產(chǎn)品成本,到來年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候再調(diào)增可以嗎?會有風(fēng)險嗎?
老師您好,麻煩問一下我公司的長投以原入股價轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開增值稅發(fā)票過賬計入什么科目?
老師,我們酒店裝修了910萬,也支付了910萬,對方只給我們開450萬發(fā)票,剩下的沒有能力開了,我們起訴對方敗訴,對方已經(jīng)沒有能力開了,我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們送水產(chǎn),可以開普票嗎
老師好,我單位銷售空調(diào),合同簽的價款是含安裝費,但是開票時,設(shè)備是設(shè)備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費經(jīng)費是按照工資總額的2%比例繳納,那這個工資總額 是指去年全年的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
建筑公司機(jī)械費用一級科目是啥
請問25年匯算清繳前收到25年的發(fā)票,說給24年抵匯算所得稅用,我現(xiàn)在要怎么做賬呢?
董孝斌老師,您那天給我分析,說掛靠項目個人所得稅常用核定征收,算法是開票金額除以 1.09(換算成不含增值稅收入)再乘以核定征收率,咱說的 0.6% 就是當(dāng)?shù)睾硕ǖ谋壤?,這符合規(guī)定,各地這類征收率多在 0.4% 到 1.5% 之間。 這個是有相關(guān)稅務(wù)文件的嗎?