你好 是的? 這樣調(diào)整是對的 要調(diào)整
老師問下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務,開工程服務票的時候做主營業(yè)收入收入-工程服務,購入材料時,做工程施工-合同成本-材料費,勞務費時,做工程施工-合同成本-人工費,等月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費.人工費.間接費用全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本-按項目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉(zhuǎn)成本啊,之前的會計都是全部轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,沒有按完工程度
老師,建筑公司,項目上的費用入工程施工,比如招待費做的是工程施工--現(xiàn)場費用,后期結(jié)轉(zhuǎn)成本就主營業(yè)成本貸工程施工,那我這個招待費在次年匯算清繳的時候要調(diào)出來按照發(fā)生額的百分之六十收入的千分之五不
老師好,項目上的招待費計工程施工-間接費用-業(yè)務招待費,月底結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,這個招待費在匯算清繳是按60%算嗎(比收入0.5%?。枰{(diào)增嗎 在哪張表調(diào)整,從哪里取數(shù)字呢
確認本月工程施工成本: 如果本月實際發(fā)生的工程施工成本為258000元,并且之前已經(jīng)記錄在“工程施工-合同成本-xx項目”科目中,則無需再做此步驟的分錄。 工結(jié)算并開票時確認收入: 借:應收賬款 305,807.29 貸:工程結(jié)算 305,807.29 同時,按照完工百分比法或其他確認收入的原則,結(jié)轉(zhuǎn)相應的合同成本至主營業(yè)務成本: 借:主營業(yè)務成本—工程施工-合同成本-xx項目 258,000 (假設(shè)該金額是與已結(jié)算部分對應的合同成本) 貸:工程施工—合同成本-xx項目 258,000 計算并確認合同毛利: 工程結(jié)算與相應合同成本之間的差額即為本期確認的合同毛利。 假設(shè)按已結(jié)算金額直接計算毛利(實際情況可能需要根據(jù)完工進度等比例分配成本),則: 合同毛利 = 工程結(jié)算 - 主營業(yè)務成本 = 305,807.29 - 258,000 若存在毛利: 借:主營業(yè)務收入—工程結(jié)算 47,807.29 貸:工程施工—合同毛利-xx項目 47,807.29) 老師那我這個合同毛利后面再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
確認本月工程施工成本: 如果本月實際發(fā)生的工程施工成本為258000元,并且之前已經(jīng)記錄在“工程施工-合同成本-xx項目”科目中,則無需再做此步驟的分錄。 工結(jié)算并開票時確認收入: 借:應收賬款 305,807.29 貸:工程結(jié)算 305,807.29 同時,按照完工百分比法或其他確認收入的原則,結(jié)轉(zhuǎn)相應的合同成本至主營業(yè)務成本: 借:主營業(yè)務成本—工程施工-合同成本-xx項目 258,000 (假設(shè)該金額是與已結(jié)算部分對應的合同成本) 貸:工程施工—合同成本-xx項目 258,000 計算并確認合同毛利: 工程結(jié)算與相應合同成本之間的差額即為本期確認的合同毛利。 假設(shè)按已結(jié)算金額直接計算毛利(實際情況可能需要根據(jù)完工進度等比例分配成本),則: 合同毛利 = 工程結(jié)算 - 主營業(yè)務成本 = 305,807.29 - 258,000 若存在毛利: 借:主營業(yè)務收入—工程結(jié)算 47,807.29 貸:工程施工—合同毛利-xx項目 47,807.29。老師這個分錄是不是充了收入,那對嘛
營業(yè)執(zhí)照上可以開材料,但我們主要提供勞務,想問開小額的有沒有什么影響
老師,請問一下20年開的紙質(zhì)發(fā)票100萬,但是甲方當時只撥付了993000多,剩余7000一直沒有撥付,甲方意思是7000紅沖掉,可以紅沖么?
印花稅最新政策是什么?有什么變動?
請問一個人工他在A公司每個月領(lǐng)¥5000在A公司繳納社保,同時他又在B公司兼職,每個月2000塊錢,在畢公司的工資還需要繳納社保嗎?
我?guī)蛣e人修理排水溝,材料+人工6500元,稅局代開要怎么開,才可以不用繳納20%的個人所的稅
老師,我公司有自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,一般納稅人,請問可以開免稅發(fā)票嗎
文文老師,這個在2025年4月補錄入那就是有發(fā)票的,稅前扣除怎么做呢
老師,請問有哪個政策是說明,給境外公司提供應稅服務是免稅的?
老師,請問我公司注冊資金3000萬元,還未實繳。我老板想要減資應該怎么抄作呢!本來就是個小公司,注冊資本不需要那么大。
老師,請問有給境外公司提供應稅服務的免稅政策嗎?
如果是自己公司員工在項目上涉及到的餐飲費這個是可以直接放在工程施工--現(xiàn)場費用里面不需要納稅調(diào)增的吧
這是福利費,超過標準也要調(diào)整。工資總額的14%扣除。