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Q

老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),5月份交付了一張出票日期為2023年8月15日的轉(zhuǎn)賬支票給供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我們需要對(duì)這張支票做賬務(wù)處理嗎

2023-05-18 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-18 14:06

你好,對(duì)方進(jìn)站了嗎?如果沒(méi)有的話(huà),你就先不用做,如果轉(zhuǎn)賬了之后,你再減少你的銀行存款。

頭像
快賬用戶(hù)7225 追問(wèn) 2023-05-18 14:07

沒(méi)有,到8月15日后供應(yīng)商才進(jìn)賬的

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-18 14:08

那你可以用其他貨幣資金。

頭像
快賬用戶(hù)7225 追問(wèn) 2023-05-18 14:08

但是,內(nèi)賬的可以這樣處理嗎,借,應(yīng)付賬款,貸,應(yīng)付票據(jù),

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-18 14:09

可以的,可以這么做的。

頭像
快賬用戶(hù)7225 追問(wèn) 2023-05-18 14:17

老師,應(yīng)付票據(jù)核算科目也包括轉(zhuǎn)賬支票嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-18 14:18

你好,不包含。轉(zhuǎn)賬支票是銀行還款,但是你這里做銀行存款它不合適

頭像
快賬用戶(hù)7225 追問(wèn) 2023-05-18 14:19

那應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-18 14:24

你好,你按照你上面的來(lái)做就可以了。

頭像
快賬用戶(hù)7225 追問(wèn) 2023-05-18 14:26

我就是不理解,應(yīng)付票據(jù)核算科目不包括支票,現(xiàn)在又用應(yīng)付票據(jù)科目,是不是矛盾了?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-18 14:28

你好,內(nèi)戰(zhàn)可以做不是嗎?你用一個(gè)往來(lái)科目代替剛才剛你說(shuō)的是其他貨幣資金,你可以用應(yīng)付票據(jù)來(lái),到時(shí)候錢(qián)支付出去了,你再充這個(gè)其他貨幣資金就是了,或者是應(yīng)付票據(jù)。

頭像
快賬用戶(hù)7225 追問(wèn) 2023-05-18 14:28

外賬就不能這樣做了對(duì)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-18 14:32

你好,外賬的可以不用做的。

頭像
快賬用戶(hù)7225 追問(wèn) 2023-05-18 14:33

外賬等進(jìn)賬的時(shí)候沖減銀行存款就可以了嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-18 14:36

對(duì)的,是的,是這么做的。

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你好,對(duì)方進(jìn)站了嗎?如果沒(méi)有的話(huà),你就先不用做,如果轉(zhuǎn)賬了之后,你再減少你的銀行存款。
2023-05-18
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付票據(jù)
2023-03-26
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也是在去年嗎?
2024-04-16
如果之前掛了預(yù)付賬款的 借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款7983.75
2024-05-23
借營(yíng)業(yè)外支出0.25, 庫(kù)存商品7983.5, 貸預(yù)付賬款7983.75。
2024-05-23
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