你好 匯算前發(fā)的工資可以扣除?
匯算清繳的職工薪酬支出明細(xì)表里面關(guān)于工資薪金這塊,賬載金額填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方數(shù)字,實(shí)際發(fā)生額寫(xiě)借方數(shù)據(jù)嗎?因?yàn)槿ツ杲栀J方金額不一樣,一部分年終獎(jiǎng)在2月份發(fā)放的,12月份計(jì)提的。那么這種情況在匯算清繳之前就已經(jīng)按照計(jì)提的金額發(fā)放了的,實(shí)際發(fā)生額是不是就應(yīng)該填寫(xiě)貸方的金額呢?
老師,之前咨詢關(guān)于2021年度工資實(shí)際發(fā)放比計(jì)提的多1萬(wàn)8。個(gè)稅申報(bào)是按照計(jì)提報(bào)的,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資也都時(shí)按照計(jì)提數(shù)做的。解決方案是在22年補(bǔ)計(jì)提1萬(wàn)8,和正常工資一起申報(bào),21年企業(yè)所得稅職工薪酬金額不變。 現(xiàn)在想問(wèn)如果22年職工總工資是10萬(wàn),加上補(bǔ)計(jì)提1萬(wàn)8元個(gè)稅申報(bào)按照11萬(wàn)8申報(bào)。那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資的賬面金額,實(shí)際支出和稅收金額都填寫(xiě)11萬(wàn)8嗎?
老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計(jì)提和發(fā)放,之前是代賬會(huì)計(jì)做的,她沒(méi)要過(guò)工資表,4月份給了一次工資表只有5萬(wàn)塊錢(qián)的工資她按那個(gè)計(jì)提了,實(shí)際現(xiàn)在工資表出來(lái)4月份有11萬(wàn)多,因?yàn)榕R時(shí)工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個(gè)計(jì)提的,而且也沒(méi)有計(jì)提社保和扣個(gè)稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
老師,我去年有未計(jì)提的工資社保,咨詢過(guò)您這邊告知匯算清繳做納稅調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)意思是職工薪酬調(diào)整表的賬載金額和稅收金額都按照計(jì)提的金額填寫(xiě),未計(jì)提的不算是嗎?我補(bǔ)計(jì)提的作為了23年的費(fèi)用,23年匯算清繳可以算23年的是吧?
老師 想問(wèn)下之前會(huì)計(jì)工資是按照銀行當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提工資薪金按照銀行發(fā)送申報(bào)個(gè)稅 但實(shí)際是發(fā)上一個(gè)月的工資,那我們交接回來(lái)沒(méi)注意按照當(dāng)月的工資申報(bào)個(gè)稅 銀行隔月發(fā)工資 就導(dǎo)致漏了一個(gè)月的工資沒(méi)有申報(bào) 應(yīng)付職工薪酬在借方 想請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么做 去更正個(gè)稅申報(bào)表 把漏的那個(gè)月補(bǔ)了嗎
老師公司買(mǎi)一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營(yíng)了,現(xiàn)在又要經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在我想把賬接起來(lái)但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒(méi)有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒(méi)有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn),我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒(méi)有什么影響呢
請(qǐng)問(wèn)公司22年購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē),沒(méi)有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問(wèn)一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷(xiāo)售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷(xiāo)售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過(guò)5000沒(méi)超過(guò)10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
計(jì)提年終獎(jiǎng)比實(shí)際發(fā)放多,計(jì)提的都計(jì)入費(fèi)用了,現(xiàn)在做匯算清繳,是按照匯算前實(shí)際發(fā)放的工資去做匯算清繳,還是按照應(yīng)付工資的貸方去做匯算清繳?這樣到第二年度,調(diào)整以前年度損益,會(huì)影響上一年度匯算清繳的應(yīng)付工資嗎?
你好 沒(méi)發(fā)的不用扣除? 要調(diào)整的?