是的,購置稅記固定資產(chǎn)里面
老師小規(guī)模納稅人買完救護(hù)車叫購置稅記固定資產(chǎn)里面還是
老師醫(yī)院是小規(guī)模納稅人購買救護(hù)車的車輛購置稅直接記固定資產(chǎn)里面嗎還是記應(yīng)交稅費(fèi)里面
老師小規(guī)模納稅人這個月沒有增值稅就是有購買救護(hù)車的車輛購置稅,怎么交城建稅教育稅啊
小規(guī)模納稅人購買救護(hù)車開的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票價稅合計是80000增值稅9300老師這記賬的時候價稅合計直接都記固定資產(chǎn)里面唄稅月記成本里面啊
老師救護(hù)車記賬是不是把車輛購置稅和行駛證本費(fèi)都記固定資產(chǎn)原價上
請問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報個稅嗎?這樣就會多扣個稅可以嗎
一季度申報的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進(jìn)來一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時候確認(rèn)收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?