你好 記長攤 完工后攤銷記銷售費用就行??
老師,您好!是這樣的當時建設單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個工程的團體意外險,后來因為一些原因,這個工程不是我們公司做了,由另外一個建筑公司接手做了,這份團體意外險也更改了被保險人,那這筆賬我該怎么計賬?6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司,之前收到建設單位打的款我已經(jīng)計入了預收賬款,付款給保險公司我也計入了預付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個工程又不是我們公司做了,我后面的賬務處理該怎么做啊?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師好,我是建筑公司乙方,承接甲方的市政道路工程,現(xiàn)在已經(jīng)全部完工。在當時施工過程中,乙方對于道路周邊的綠化帶未能及時恢復原貌,甲方找了第三方的施工隊做了綠化帶恢復,總價款37萬元,甲方要求我方支付37 萬元,乙方也同意支付,但是截止目前,甲方還欠乙方工程款7萬元,因為甲方付款不及時,乙方說支付30萬給甲方,7萬元不走賬,雙方債權(quán)債務兩清。請問老師這樣操作可以嗎?雙方的發(fā)票如何開具?
老師,我們以前公司承接了一個工程,工程款都沒有結(jié)回來,最近官司執(zhí)行了,我們雙方調(diào)解了,由原來的60萬執(zhí)行到現(xiàn)在的40萬了,上個月這個款項法院轉(zhuǎn)給我們另一個公司了,因為之前承接項目的公司給別人擔保了,結(jié)果貸款人不還,所以把公司直接轉(zhuǎn)給他了,現(xiàn)在另一個公司收到了這10萬案件款我賬務處理應該怎么做呢
老師早上好:我公司為主體經(jīng)營加油站,現(xiàn)在公司給油站周邊做綠化工程包給外面的公司。我公司現(xiàn)在綠化的預算為20萬元,這個工程公司給我們先行開具了5萬元的工程款這個應該如何入賬做會計處理。
老師,您好!機構(gòu)注冊地在A市,辦公地點在B市,B市只是作為業(yè)務部門辦公室,業(yè)務員開發(fā)業(yè)務是全國各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應該是取個稅屬期3、6、9、12這幾個屬期的申報的人數(shù)對嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報人數(shù)對嗎
公司承擔社保,一定要計提嗎?
這個營業(yè)成本60怎么算出來的?
沒有實繳,工商年報的實繳時間還需要填嗎
報銷單不能復制粘貼,只要粘貼就出現(xiàn)表下的情況,如何恢復復制粘貼,要步驟
老師 個人所得稅扣繳端 給員工申報填寫本期收入是寫應發(fā)金額 還是寫實發(fā)金額。后邊正常填寫社保個人扣款部分
老師,明天能開票吧,不會電局升級吧
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢