你好,這個(gè)不可以加計(jì)扣除。

老師你好,能在電子稅務(wù)局看預(yù)繳的所得稅嗎?高新企業(yè)的研發(fā)加計(jì)扣除只能匯算清繳看嗎?
請問老師,現(xiàn)金折扣企業(yè)所得匯算清繳能扣除嗎
老師早上好!現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,殘保金還能加計(jì)扣除嗎?
老師早上好!企業(yè)聘用殘疾人匯算清繳的時(shí)候,比如這個(gè)殘疾人的工資是2000,加計(jì)扣除是填48000嗎?
老師您好,企業(yè)中有殘疾人可以在企業(yè)所得稅中加計(jì)扣除100%,還可以抵殘疾人保障金,能抵扣增值稅嗎?
老師好 生產(chǎn)性資產(chǎn)和非生產(chǎn)性資產(chǎn)在報(bào)表里怎么看
老師,公司2008年成立的,固定資產(chǎn)是房屋金額80萬,沒有發(fā)票,到現(xiàn)在2025年了,一直沒有計(jì)提過折舊,公司也沒有營業(yè)收入0,這樣的怎么處理呢
上月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,跨越要沖紅,重新開票,在賬務(wù)上,需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖嗎?
老師您好,請教一下,企業(yè)40萬購入固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊10萬,剩余價(jià)值30萬,該固定資產(chǎn)按照15萬低價(jià)銷售后應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
請問下老師,我們開票給對(duì)方,對(duì)方不想要票,讓我們轉(zhuǎn)到私戶給他,我們說必須開票,然后對(duì)方就說要扣稅點(diǎn)的錢,請問下這種情況一般怎么處理
關(guān)于個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股份,于2026年執(zhí)行的新規(guī)定是啥內(nèi)容老師
怎么把內(nèi)外賬合并成一套賬
老師,我們成立了一個(gè)新的公司 我們原來的公司是自己研發(fā)生產(chǎn)銷售一體的 我們現(xiàn)在新的公司賣我們原來公司的一些產(chǎn)品,在亞馬遜上開了兩個(gè)店,現(xiàn)在要申報(bào)平臺(tái)收入了,但我們之前賬務(wù)都統(tǒng)一做在原來的公司了,應(yīng)該怎么拆分? 如果把收入做到新公司,那我新公司沒有成本只有收入?
請問多計(jì)提的印花稅,摘要和會(huì)計(jì)分錄都怎么寫
我想明年先考證,0基礎(chǔ)需要先學(xué)哪方面的知識(shí)


往年不是都可以加計(jì)扣除的嗎?
你好殘保金本身是不能加計(jì)扣除的,如果你們公司有安排殘疾人就業(yè)是可以就他的支出加計(jì)扣除的。
就是殘疾人他的發(fā)放工資是吧
你好,1、企業(yè)所得稅法第十三條規(guī)定,企業(yè)安置殘疾人員及國家鼓勵(lì)安置的其他就業(yè)人員所支付的工資,可以在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)加計(jì)扣除。 ??????2、企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第九十六條規(guī)定,企業(yè)安置殘疾人員所支付的工資的加計(jì)扣除,是指企業(yè)安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照支付給殘疾職工的100%加計(jì)扣除。
是按支付的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)提
你好按按照支付給殘疾職工工資
老師比如我們實(shí)際支付給他的工資是1000,那我們就可以抵扣2000是這個(gè)意思嗎?
你好是的就是這樣理解
謝謝老師
你好,不用客氣的了。