同學(xué)你好,可以按上年度匯算清繳的那個彌補(bǔ)虧損表上的數(shù)據(jù)填寫。
老師,第二季度企業(yè)所得稅填報時有填彌補(bǔ)以前年度虧損,第三季度彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填呢?
企業(yè)所得稅年度申報表彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填,我上年度虧損是204884.03元那今年這個彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填呀
您好老師!注銷彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填
老師,本年盈利彌補(bǔ)以前年度虧損,第九行彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的不讓填寫怎么回事,應(yīng)該怎么辦呢?
季度怎么樣填報彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)
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這個??即鸢革@示說法恰當(dāng),我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財務(wù)報表審計的重大影響嗎?
老師好,審計。非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎?非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會溝通嗎?
中級合并報表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
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老師幫計算一下這道題
老師麻煩看下怎么填彌補(bǔ)以前年度虧損?。???
同學(xué)你好,對的,你填寫數(shù)據(jù)正確。
老師麻煩看下怎么填彌補(bǔ)以前年度虧損?????彌補(bǔ)以前年度虧損是哪里數(shù)字啊我把利潤總額填上了啊不對怎么對????這個數(shù)字我都不知道是從哪里看?。??
同學(xué)你好,一般情況下,彌補(bǔ)虧損金額是自動帶出來的,如果不能自動帶出來,現(xiàn)在也不能填寫數(shù)據(jù),那就在成本那里增加一個數(shù)據(jù),比利潤總額大就行了,讓利潤總額變?yōu)樨?fù)數(shù),先不繳納企業(yè)所得稅,等過了今年的5月31日,下季度就會把彌補(bǔ)虧損自動帶出來了。
老師的意思是把成本填上比收入大,然后利潤總額變成負(fù)數(shù)是這個意思嗎??
同學(xué)你好,是的,有這個意思,但也要視情況來定,不一定要成本比收入大,因為還有費用,看你的表格上,收入減成本并不等于利潤總額,收入成本不變,直接填寫利潤總額為負(fù)數(shù),也是可以的。
但是老師利潤總額是財務(wù)報表上的利潤表上的利潤總額的數(shù)字啊,這個數(shù)字能填負(fù)數(shù)嗎??能行嗎??
同學(xué)你好,可以的,因為是預(yù)繳,所以沒有問題,等匯算清繳做正確即可。
這個企業(yè)是之前做的帳不是高新要申請高新,把從2020年到2022年重新做成高新賬務(wù)了,現(xiàn)在要改納稅表老師,申請高新要三年匯算清繳表老師,我從2020年第一季度開始做表到大廳去報,現(xiàn)在改帳了都跟之前會計做的賬不一樣了,利潤總額全部不一樣了,我看這幾年還有幾筆交了所得稅了款了。我特別擔(dān)心復(fù)核不上之前利潤要交稅啊老師?特別糾結(jié)害怕
同學(xué)你好,可以把原來的表從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來,盡量做的與原來的利潤一致,如果確實不一致,新做的賬,有票據(jù)支撐,也沒有關(guān)系,每個季度的申報表不用更正申報,只更正申報企業(yè)所得稅匯算清繳表即可。這是我的理解。
同學(xué)你好,害怕是正常的,但是,只要自己把賬作對,就沒有關(guān)系的。
知道了老師非常感謝老師指導(dǎo),自己填表,沒辦法自動獲取彌補(bǔ)以前年度虧損,老師這個有什么辦法嗎???
同學(xué)你好,只能看看上年度匯算清繳表里的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里的合計金額,或者看看利潤分配-未分配利潤明細(xì)賬的上年底金額,按這個金額也行。
老師麻煩看下,我看每個季度的利潤總額。不彌補(bǔ)。我看他是年度匯算清繳時,以第四季度利潤表的利潤總額為基礎(chǔ)。第一個截圖。是之前會計申報表。后面兩個是我給改賬的財務(wù)報表。主要是2021年利潤總和相差30萬啊老師這個怎么解決???老師還有三次提問機(jī)會了。老師能幫我把這個問題解決到后面嗎?太感謝您了。
這是2021年的匯算清繳數(shù)據(jù)。
同學(xué)你好,這樣吧,如果你覺得你做的賬是沒問題的,就不管原來的季報,就把原來的企業(yè)所得稅匯算清繳,更正申報就行了,但是注意需要補(bǔ)稅,交滯納金。如果你覺得你做的賬有問題,那就更改你的賬就行了。反正就這兩種選擇,你自行把握一下吧。謝謝。