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老師,有稅收優(yōu)惠退稅的,稅負(fù)怎么計(jì)算。比方不含稅銷售收入300萬,交了增值稅15萬,退稅9萬,退稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入吧,那么稅負(fù)怎么計(jì)算?謝謝老師

2023-05-17 20:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-17 20:44

你好,稅負(fù)率=實(shí)際納稅金額/收入*100% 退稅9萬,是什么原因?qū)е碌模?

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快賬用戶6025 追問 2023-05-17 20:45

再生資源享受退稅政策

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齊紅老師 解答 2023-05-17 20:46

你好,那就按? 6萬/300萬? ?計(jì)算稅負(fù)率?

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快賬用戶6025 追問 2023-05-17 20:49

退稅的可以去營(yíng)業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-17 20:50

你好,這里的退稅是計(jì)入往來款核算,而不是?營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶6025 追問 2023-05-17 20:55

計(jì)入其他應(yīng)收款嗎?分錄老師幫忙寫一個(gè),謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-17 20:56

你好,是的,是這樣的。 繳納的時(shí)候 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 退回的時(shí)候 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?

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你好,稅負(fù)率=實(shí)際納稅金額/收入*100% 退稅9萬,是什么原因?qū)е碌模?
2023-05-17
同學(xué)您好,您可以參考一下這個(gè) 增值稅稅負(fù)率=[年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退應(yīng)稅項(xiàng)目銷售額*應(yīng)稅項(xiàng)目適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/(年度應(yīng)稅項(xiàng)目的銷售額-免抵退應(yīng)稅項(xiàng)目的銷售額)   
2020-11-28
以30萬計(jì)算稅負(fù)就是了哈
2024-01-03
你好 是的 增值稅稅負(fù)率 =應(yīng)交增值稅除以營(yíng)業(yè)收入
2021-01-16
這個(gè)就是拉低了 這個(gè)本來就是免抵退或免抵了
2021-11-04
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