你好,只要不大于你的收入都可以的。

請問老師,建筑企業(yè)異地項目預(yù)交企業(yè)所得稅,可不可以扣除支付分包方的款項? 在什么節(jié)點預(yù)交,每次給甲方開票后預(yù)交還是按征期季度預(yù)交?
老師好,我們是總承包方,把工程分包出去了,只收取稅金和管理費,那每個月怎么填寫增值稅扣出發(fā)包的那個數(shù)呢?這個數(shù)從哪里知道呢?雖然合同有總的分包額,但是勞務(wù)分包是一個總合同,然后分次撥款給他們
新項目工程,在外地預(yù)交稅款時是不是可以扣除分包的開票金額?那這個扣除的是不是在經(jīng)營地最后還是會要交這分包已抵扣的稅款?我不是很明白這個扣除的分包開票金額。
老師,建筑公司簡易計稅項目,分包稅款是在外地預(yù)交增值稅時給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項目所在地稅務(wù)局?如果預(yù)交時沒有確定工程分包,按發(fā)票稅額預(yù)交的,后期又分包了,那個分包稅款可以在后面開票時扣除嗎?
老師項目對于預(yù)交我是這么理解的 老師這個意思; 1??不管異地預(yù)交是否扣除分包款,都不會最終影響這個項目最終要交好多稅金 2??扣除分包款預(yù)交只是讓本月異地預(yù)交金額少一點、次月在公司所在地申報增值稅的時候,少預(yù)交的部分也要交的 我理解對嗎。
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
對方給你開了發(fā)票,沒有開了多少。
收到的發(fā)票分包出去的已經(jīng)很多了,這次開票幾十萬出去,不知道分包抵扣的填多少金額,異地繳稅的
你好,那你已經(jīng)抵扣了多少,收到了多少發(fā)票?你看下這個差額大于不大于你這次開出去的發(fā)票,如果大于的話,你填寫這一次開出去的發(fā)票。
還沒抵扣的,以前都沒有去預(yù)交稅款
收到的發(fā)票都在主管稅務(wù)機構(gòu)抵扣進項了,沒有抵扣異地分包的金額
你現(xiàn)在還不明白嗎?你開發(fā)票多少,分包寫多少
比如開票38萬,扣除金額寫38萬嗎,我不知道的是扣除金額那里不敢亂寫
扣除那里填寫380,000這里怎么能是亂寫?
那扣除哪里不知道填寫多少金額呢
那你現(xiàn)在知道了嗎?現(xiàn)在還不知道嗎?不知道的話,我告訴你38萬。
為何是38萬呢
超過38萬的不合理,因為成本不能大于收入。
低于38萬,你們單位多交了稅款。
那外一可以扣除的沒有38萬呢,需要統(tǒng)計一下開進來的發(fā)票嗎,是不是又可以抵扣異地預(yù)交稅款,還可以抵扣主管稅務(wù)局的增值稅呢
你好,只要你的發(fā)票大于這個38萬就行,不用非得一張發(fā)票。
需要用表格統(tǒng)計抵扣的嗎,可以抵扣這個只能是工程服務(wù)嗎,項目技術(shù)服務(wù)開具來的發(fā)票不可以抵扣異地預(yù)交稅款嗎
有沒有表格都可以的,你自己記錄也行