你好,這個(gè)是什么時(shí)候轉(zhuǎn)的?有沒(méi)有在工商那邊變更?
老師 我們公司股東全部轉(zhuǎn)讓給另外的股東,公司實(shí)際沒(méi)有繳納股金 現(xiàn)在把之前股東借給公司的錢(qián)還完以后還有10萬(wàn) ,公司是虧損的,現(xiàn)在這十萬(wàn)是分紅給股東股東交的稅少一點(diǎn),還是以10萬(wàn)金額直接股權(quán)轉(zhuǎn)讓另外股東交的稅少一點(diǎn)呢?建議哪一種?
公司原有3位股東,股東投資都實(shí)繳了, 公司虧損,后面有一個(gè)股東直接把股份轉(zhuǎn)給另一個(gè)股東,無(wú)償轉(zhuǎn)讓,這樣公司年報(bào)時(shí)股東認(rèn)繳跟實(shí)繳怎么填
您好 老師 一般納稅人公司W(wǎng),有3個(gè)股東 注冊(cè)資本1500萬(wàn) 實(shí)投資本1033萬(wàn),3個(gè)股東均未完全繳足。占比48% 33% 22%。現(xiàn)在A股東實(shí)繳507萬(wàn);B股東實(shí)繳306萬(wàn),C股東實(shí)繳220萬(wàn)。今天公司3個(gè)股東各自出讓20%股份轉(zhuǎn)入股權(quán),20%股份共計(jì)100萬(wàn)轉(zhuǎn)給另外一家公司,100萬(wàn)轉(zhuǎn)20%股份,讓這家公司成為W公司的股東,占股20%。那么轉(zhuǎn)讓費(fèi)合理不?轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的原值是各個(gè)股東的實(shí)繳金額?
老師。我們公司注冊(cè)資本500萬(wàn),A股東占比47%實(shí)繳52萬(wàn),認(rèn)繳235萬(wàn)。我們B股東占比20萬(wàn)實(shí)繳100萬(wàn),認(rèn)繳100萬(wàn)。C股東占比33%實(shí)繳0,認(rèn)繳165萬(wàn)。現(xiàn)在ABC股東分別把持有股權(quán)給另外一個(gè)人,AB股東評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)讓,C股東認(rèn)繳0,C股東0元轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)繳152萬(wàn)-是AB股東的,然后稅務(wù)局認(rèn)定C股東轉(zhuǎn)讓價(jià)格偏低,要按凈資產(chǎn)去計(jì)算轉(zhuǎn)讓價(jià)格152萬(wàn)的33%去進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,那么C股東不是虧了,人家沒(méi)有實(shí)繳
公司有兩個(gè)股東,其中一個(gè)把所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一個(gè)股東,而這個(gè)股款直接從公司賬上轉(zhuǎn)給出讓的股東,公司也沒(méi)有實(shí)繳資本,那這個(gè)賬怎么做?
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
去年10月份,工商變更了
10月的時(shí)候,轉(zhuǎn)的那個(gè)股東,原來(lái)有占35%,后面變?yōu)?%了,有撤資
你好,認(rèn)繳按照變更后的來(lái)填。實(shí)繳按變更后實(shí)際繳納的填
撤資了, 工資不是虧損嗎,投資款也沒(méi)有退還給他
你好,你說(shuō)的工資是什么意思?上面沒(méi)有說(shuō)起工資這件事情呢。
打錯(cuò)字了,公司哈
您好,這個(gè)和公司是不是虧損沒(méi)有關(guān)系,仍然按照變更后的來(lái)填。
那變更后的實(shí)繳金額呢,現(xiàn)在股東少了,實(shí)收資本有那么多啊
您好,變更后實(shí)際繳納了多少就填多少。
那個(gè)股份減少的股東,實(shí)繳多少還是多少吧
你好,你是這樣子的,比如你是那個(gè)股東,然后你認(rèn)繳了。100萬(wàn)到去年變更后,你只需要認(rèn)繳20萬(wàn)。這個(gè)80萬(wàn)還沒(méi)有退給你。這個(gè)在填表的時(shí)候只要填20。不用填沒(méi)有給你的80。