你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師,這個(gè)扣稅具體怎么操作呢
加計(jì)扣除應(yīng)該怎么操作?具體
老師,稅前扣除具體怎么操作的
老師好,高新技術(shù)企業(yè)的加計(jì)扣除,具體怎么操作嗎? 謝謝
老師好,高新技術(shù)企業(yè)的加計(jì)扣除,具體怎么操作嗎? 謝謝
老師,律師費(fèi)付了一年,這個(gè)要按每個(gè)月進(jìn)入管理費(fèi)_咨詢費(fèi) 來(lái)分?jǐn)倖幔?/p>
老師,在股權(quán)沒(méi)有變動(dòng)的情況下,并且已繳納了印花稅,后面股東撤資,實(shí)收資本發(fā)生了變化,在財(cái)務(wù)上如何處理呢
老師,一般納稅人外貿(mào)出口企業(yè),取得的是普通發(fā)票,開出免稅發(fā)票,取得的發(fā)票直接入成本嗎
老師,我現(xiàn)在電腦上練習(xí)報(bào)稅,為啥進(jìn)不去了呢,一直說(shuō)改版了需要前往新系統(tǒng),我點(diǎn)擊確定了,不知道如何進(jìn)入新系統(tǒng)
老師,順流逆流交易都要調(diào)減利潤(rùn)嗎?
老師這個(gè)怎么做?沒(méi)有搞懂
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式,差額計(jì)入其他綜合收益,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,借方是其他綜合收益,那么當(dāng)期確認(rèn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn),對(duì)于這個(gè)投房的轉(zhuǎn)換,應(yīng)納稅所得額要不要調(diào)增或者調(diào)減?
拼柜沒(méi)有提單,怎么辦?可以退稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人出口貨物,是直接開普票嗎,什么情況下開專票呢,退稅是根據(jù)進(jìn)行發(fā)票的退稅率退嗎,勾選還是正常勾選嗎
老師。購(gòu)買大米后直接銷售大米 發(fā)票如何賦碼,購(gòu)買稻谷后加工后銷售大米開具發(fā)票如何賦碼,是不是都是谷物加工品*大米
就是學(xué)習(xí)中遇到不懂,比如福利費(fèi),再教育費(fèi)用,各種可以稅前扣除的
還有個(gè)稅稅前扣除怎么操作的,是要做憑證還是報(bào)表里邊直接調(diào)賬
你好,稅前扣除這個(gè)是抵扣企業(yè)所得稅,你做了費(fèi)用,你降低了利潤(rùn),你根據(jù)這個(gè)利潤(rùn)來(lái)交稅。匯算清交福利費(fèi),在職工薪酬明細(xì)表里面填寫賬載金額、稅收金額、實(shí)際金額就可以的,職工教育經(jīng)費(fèi)也是在這個(gè)職工薪酬明細(xì)表里面 不允許抵扣的,在稅收金額里面減去這個(gè)金額就可以。
是匯算清繳時(shí)候填到調(diào)節(jié)表,不需要平時(shí)做分錄老師
你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)的,不需要做賬務(wù)處理。
怎么叫實(shí)際有業(yè)務(wù)
就是你有這個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)有發(fā)票,調(diào)表不調(diào)賬。有些業(yè)務(wù)他不是企業(yè),他虛增了自己做一個(gè)虛的。
稅額太大,虛增的費(fèi)用不需要賬務(wù)處理直接調(diào)減,后面會(huì)怎么樣,如果存在不合理,虛增費(fèi)用到最后怎么辦
你好,是調(diào)增吧,是增加你的利潤(rùn),你賬上的利潤(rùn)不合理 賬上的利潤(rùn)虛低了。
需要紅沖,要不你的欠款余額太大。