你好 有委托證明是可以 不違法
公司開戶要轉(zhuǎn)錢進(jìn)公賬,員工先轉(zhuǎn)錢進(jìn)公賬了,是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-xx嗎?只憑銀行回單入賬可以嗎?
可不可以把發(fā)票開給公司,然后公司員工個人轉(zhuǎn)款到我方對公賬戶,備注代付什么公司貨款。她是那個公司的員工,到時候也可以憑這個報銷??梢詥?/p>
我司有個客戶付款40萬 但是對方付給了法人個人賬戶 現(xiàn)在讓法人把這筆錢再轉(zhuǎn)到公賬上 備注某某公司貨款可以嗎
公司員工個人轉(zhuǎn)款到公司賬戶,備注是代XX公司付款,這樣違反稅法嗎,可以做回應(yīng)收賬款嗎?
公司賬上沒有錢,需要繳納稅費(fèi),法人轉(zhuǎn)款到公戶,款到賬,再還給法人可以嗎,是法人轉(zhuǎn)到公戶再還回去,還是公司員工轉(zhuǎn)到公戶再還回去好呢
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
您好,沒有委托證明的話可以直接做回應(yīng)收賬款嗎
員工是我公司的,代替其他公司轉(zhuǎn)款到我公司賬戶里面,請問一下可以做應(yīng)收賬款為其他公司嗎?
你好? 沒有委托三流不一至 有風(fēng)險?
您好, 其他公司委托我公司員工付款,請問一下這樣的委托書有范本嗎?
你好 按實(shí)際情況寫就行 沒有樣本的
您好,請問一下若代其他公司轉(zhuǎn)款的為我公司法人,還需要委托證明嗎?
你好 是的要出證明 這樣三流才一樣?
您好, 請問一下委托方需要蓋章嗎
被委托人簽字即可
委托方需要蓋章嗎?
你好?委托方需要蓋章就可以了
您好, 請問一下客戶出具委托收款證明可以嗎,我公司委托公司員工收取款項(xiàng),然后公司員工再把收到的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司賬戶,請問這樣的話是公司開具委托收款書還是委托付款書?
40。是實(shí)際應(yīng)該收款的單位出證明。