你好,先申報(bào)增值稅后申報(bào)退稅,因?yàn)橥硕愐x取增值稅申報(bào)表的留抵稅額

老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報(bào)關(guān),1月份開出0稅率外銷發(fā)票,1月份收到出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,接下來要做哪些工作,增值稅怎么申報(bào)!?非常感謝老師!
老師您好,請問一般納稅人貿(mào)易公司,申請出口退稅流程是怎樣的,公司2021年12月出口貨物報(bào)關(guān),勾選了出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票,2022年1月開銷項(xiàng)票給外國公司,1、2月份的增值稅正常申報(bào),請問接下來想申請退稅,該怎么去操作,非常感謝!
老師,你好,我們屬于外貿(mào)企業(yè),不生產(chǎn),現(xiàn)在已收到出口報(bào)關(guān)單,賬務(wù)還未處理,請問一下,我后期要做出口退稅,這個(gè)操作流程,步驟是怎么樣的?。啃“滓粋€(gè),麻煩解答一下?
關(guān)于亞馬遜平臺出口,企業(yè)需要申請出口退稅,請問關(guān)于報(bào)關(guān)的流程和收匯結(jié)匯的流程是怎樣子的,請?jiān)敿?xì)一點(diǎn)給解答,謝謝
你好,請問外貿(mào)企業(yè)做出口退稅申報(bào)和增值稅申報(bào)的先后順序和流程是怎么樣的呢?近期做過的請幫忙解答一下,謝謝。
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題


4/30前做退稅勾選,5月初先申報(bào)增值稅,增值稅申報(bào)完了再申報(bào)退稅,是這樣嗎?
是的,你說的是正確的
我有個(gè)疑問,為什么要4/30做退稅勾選呢,可以5月初做退稅勾選,做完勾選就直接申報(bào)退稅嗎?
退稅的必須月末做,因?yàn)樾枰到y(tǒng)比對
也就是退稅申報(bào)必須在退稅勾選的次月了是吧。貿(mào)易企業(yè)一個(gè)月只能申報(bào)一次退稅嗎?
是的,業(yè)一個(gè)月只能申報(bào)一次退稅不管生產(chǎn)還是外貿(mào)