你好,會(huì)計(jì)做到據(jù)實(shí)入賬就是了?

公司是養(yǎng)雞場(chǎng),2020年成立的,一直沒有做賬,免增值稅和所得稅,1000多萬的固定資產(chǎn)入賬只有合同,其他啥也提供不了。這樣的賬做了以后,會(huì)計(jì)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)問一下,之前會(huì)計(jì)的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和賬上的的固定資產(chǎn)賬面凈值不一樣,相差6萬多,可能少計(jì)提了,但是之前一直沒有明細(xì)表。又是做的手工賬、具體原因無從查起了,我現(xiàn)在在7月份賬把差額重新計(jì)提了。這樣可以嗎?明年會(huì)納稅調(diào)增嗎
老師您好,請(qǐng)問:我剛接手一個(gè)戶,前任會(huì)計(jì)給了我一堆二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,但是發(fā)票上面多數(shù)的金額是1000塊錢(二手車銷售1000不符合市場(chǎng)公允價(jià)),前任會(huì)計(jì)告訴我她拿到這些1000塊錢的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,就始終沒有做固定資產(chǎn)清理、處置,沒有交增值稅,她覺得價(jià)格有失公允,有造假逃稅嫌疑。二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票有的是去年取得、有的是今年,自從賣車后,固定資產(chǎn)就一直躺在賬上,至今也沒提折舊,固定資產(chǎn)在賬上有2000多w,請(qǐng)問老師,前任會(huì)計(jì)這樣不做記賬處理、不做固定資產(chǎn)清理、不交增值稅,這樣做對(duì)嗎?我該怎么辦?求救老師蟹蟹。
老師你好,固定資產(chǎn)折舊沒有計(jì)提完,公司就已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,但公司又沒注銷,固定資產(chǎn)后面會(huì)計(jì)又沒有繼續(xù)計(jì)提折舊,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值就一直掛起,這有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?可以一次性把它抹平嗎?因?yàn)榉ㄈ说钠渌麘?yīng)付款掛得有點(diǎn)多??梢园褣煸诜ㄈ嗣碌钠渌麘?yīng)付款與固定資產(chǎn)沖了不?
我朋友,給一家做賽事服務(wù)的小規(guī)模公司做代理記賬,從去年成立公司到現(xiàn)在,他們客戶給付款后,一直沒要求開票,所以有150多萬都做預(yù)收款,去年11月的回款也沒開發(fā)票,問老板要不要開發(fā)票,老板也沒回應(yīng),公戶收入大進(jìn)大出,進(jìn)來幾萬到幾十萬不等,出去也是幾萬十幾萬,公司一直是虧損,開票交增值稅老板也是心疼,只交了三個(gè)人社保,從來沒發(fā)過工資,聽老板說他們就是介紹資源。請(qǐng)幫忙看看,我朋友做記賬會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)?公司有什么風(fēng)險(xiǎn)?
單位是建筑行業(yè),開具了9個(gè)點(diǎn)的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對(duì)方來了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,這3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開錯(cuò)了一張票,開票金額是80元,把稅率錯(cuò)開成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報(bào)交稅,請(qǐng)問我更正申報(bào)時(shí),銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)分錄是什么意思?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得)核定征收應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡(jiǎn)單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個(gè)組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡(jiǎn)直不曉得咋個(gè)弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個(gè)我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個(gè)人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項(xiàng)目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎


98%的沒有發(fā)票
后怕的很
你好,沒有發(fā)票的支出,匯算清繳的時(shí)候做了納稅調(diào)增處理就沒有問題的。
像固定資產(chǎn)這些沒有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎
你好,是的,是這樣的
如果老板不同意調(diào)增呢?調(diào)增后,成本減少,雖然免所得稅,但個(gè)稅免不了,還有調(diào)增以后,利潤空間大哦,這么大的固定資產(chǎn),每年折舊多,怕稅局覺得這個(gè)行業(yè)太賺錢了,其實(shí)不是這么一回事
你好,沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)計(jì)提的折舊,必須做納稅調(diào)增處理啊?
平時(shí)固定資產(chǎn)折舊申報(bào)的時(shí)候,像有發(fā)票的資產(chǎn)一樣申報(bào)嗎?
你好,是的,是這樣的
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)在匯算清繳時(shí)必須做調(diào)增處理,同時(shí)匯算清繳送的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表要不要調(diào)整?
你好,匯算清繳報(bào)送的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,是不需要調(diào)整的
那匯算清繳繳的作用就是要上報(bào)稅局符合稅法的利潤?
你好,匯算清繳繳的作用,就是根據(jù)稅法規(guī)定,對(duì)會(huì)計(jì)的支出做相應(yīng)的調(diào)整處理?
98%的都是沒有發(fā)票的,那報(bào)出來得有多大的利潤啊,那我利潤分配又按那個(gè)利潤來算啊
你好,會(huì)計(jì)上的未分配利潤,是按會(huì)計(jì)上來計(jì)算的 匯算清繳,是影響? 應(yīng)納稅所得額
這個(gè)養(yǎng)雞場(chǎng)免增值稅和所得稅,我做著害怕會(huì)有牢獄之災(zāi),還有這樣的會(huì)計(jì)報(bào)表去申請(qǐng)了貸款,會(huì)計(jì)會(huì)不會(huì)擔(dān)責(zé)任?
你好,如果沒有做假賬,沒有問題啊,只是相關(guān)支出沒有發(fā)票而已?
感覺老板自己虛增20%左右的固定資產(chǎn)價(jià)格,但我沒有證據(jù)啊
你好,最終責(zé)任在老板,你大可以放心(因?yàn)槟銢]有決定權(quán),一般也不會(huì)主動(dòng)去作假)