您好 請問單位是當(dāng)年成立的嗎
老師好,利潤表勾稽關(guān)系有2種 1是資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末—期初 =利潤表本年凈利潤 2 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤期初+利潤表本年凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末余額
請問分紅看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)字吧?利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)字不同是吧?
老師2月利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤怎么不同
老師,7月的資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤余額減去6月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤等于7月的利潤嗎
資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤和利潤表里凈利潤對不上,這怎么處理呀
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
就是你們這個(gè)視頻講的啊
答疑老師沒權(quán)限看視頻的哈? 所以要麻煩您提供一下資料
就是這個(gè)
財(cái)務(wù)報(bào)表前面您已經(jīng)上傳過了 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)+本年凈利潤 請問有期初數(shù)訥
利潤表里的,本年利潤只是本月的哈
那肯定對不上的 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是歷年累積的