您好,是這樣的,你105000那個(gè)地方,正常填一個(gè)賬載金額稅收金額就可以
請(qǐng)問老師,第四個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,顯示交所得稅,因?yàn)槲屹Y產(chǎn)減值損失本期收回很多,所以匯算清繳調(diào)減,領(lǐng)導(dǎo)建議最好第四季度不要交,請(qǐng)問我是不是在利潤(rùn)表上把資產(chǎn)減值損失金額刪掉就可以了,圖片二所示。但是匯算清繳的時(shí)候又把這個(gè)金額寫上了??梢詥??沒有什么風(fēng)險(xiǎn)吧?
老師,我們有長(zhǎng)期股權(quán)投資損失300萬,這個(gè)已經(jīng)確認(rèn)損失了,為什么要填寫資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金(A105000),我已經(jīng)填寫A(105090)資產(chǎn)損失表了,請(qǐng)問可以不用填寫A(105000)表不?
學(xué)堂老師,匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【222631.09】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【0】元; 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤,請(qǐng)核實(shí),實(shí)際是,我在A105090表里已填寫,問一下老師如何操作呢?
老師,這一題不明白AB選項(xiàng),廠房不應(yīng)該是140嗎? 甲公司某類產(chǎn)品由于技術(shù)落后出現(xiàn)虧損,用于生產(chǎn)該產(chǎn)品的長(zhǎng)期資產(chǎn)也出現(xiàn)了減值跡象,2020年 12 月 31 日,甲公司對(duì)用于生產(chǎn)該產(chǎn)品的長(zhǎng)期資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試。相關(guān)資產(chǎn)包括廠房、設(shè)備 M 和設(shè)備 N,甲公司將其作為一個(gè)資產(chǎn)組,賬面價(jià)值合計(jì)為 800 萬元,其中,廠房的賬面價(jià)值為 400 萬元,設(shè)備 M 的賬面價(jià)值為 100 萬元,設(shè)備 N 的賬面價(jià)值為 300 萬元。廠房的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額為 260 萬元,設(shè)備 M 和 N 的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈額為和未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值無法估計(jì)。整個(gè)資產(chǎn)組的可收回金額為 600 萬元。下列各項(xiàng)關(guān)于資產(chǎn)減值損失在該資產(chǎn)組內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)分配的表述中,正確的有( )。 A.廠房應(yīng)確認(rèn)的減值損失 100 萬元 B.設(shè)備 M 應(yīng)確認(rèn)的減值損失 25 萬元 C.設(shè)備 N 應(yīng)確認(rèn)的減值損失 120 萬元 D.資產(chǎn)組應(yīng)確認(rèn)的減值損失 200 萬元 【答案】ABD
老師,A公司投資B公司10萬,現(xiàn)在B公司已經(jīng)注銷掉,A公司投資沒有任何收益,現(xiàn)在A公的投資10萬長(zhǎng)期股權(quán)投資怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 按照成本法:借:資產(chǎn)減值損失 10萬 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備10萬 轉(zhuǎn)讓損失:借:長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 10萬 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 10瓦 是實(shí)務(wù)中遇到,報(bào)表有問題,需要調(diào)。分錄這樣寫可以嗎?
物業(yè)公司收業(yè)主的錢給他開公司的名字,他們公司報(bào)銷可以嘛?
請(qǐng)問老師存貨和生產(chǎn)成本是有什么關(guān)聯(lián)呢?
老師好,外國(guó)需要我們給他們清關(guān)用的PL.INV,請(qǐng)問是什么發(fā)票?是我們開的0稅率的銷項(xiàng)發(fā)票嗎?
租的別人的商鋪,房產(chǎn)稅如果是使用人繳納,怎么計(jì)算房產(chǎn)稅的?
老師,請(qǐng)問商貿(mào)企業(yè),中間有個(gè)加工環(huán)節(jié),可以開票記入費(fèi)用么?
由于生孩子22年辭職在家?guī)Ш⒆?想問一下現(xiàn)在具體怎么報(bào)稅了?網(wǎng)課具體是誰講的用電子稅務(wù)局勾選報(bào)稅?
老師,航空運(yùn)輸電子客票行程單和鐵路電子客票必須開專票才能抵扣進(jìn)項(xiàng)是嗎?
民辦學(xué)校開辦時(shí),都需要審計(jì)什么?都有哪些需要審計(jì)?需要什么資料?
投資款是直接打到公司去就可以了嗎 驗(yàn)資是什么
老師,我是員工,我在一家個(gè)體戶上班,我想把車賣給這家個(gè)體戶,需要繳納哪些稅?
但是我填寫了,這個(gè)300萬就要繳納企業(yè)所得稅?
這個(gè)是需要的。因?yàn)槭钦{(diào)增了
但是我們這個(gè)是長(zhǎng)投的損失,不是企業(yè)所得稅可以扣除?
資產(chǎn)減值損失的話,這個(gè)不允許了
那是不是資產(chǎn)減值的損失那個(gè)表我就不用填寫了
嗯對(duì),那個(gè)損失105090)就不需要了
好的,謝謝老師
不客氣的,理解了就好