嗯嗯,可以的,沒問題的
老師,你好。請問一下,我們公司向老板私人借款,并支付借款利息,沒有發(fā)票只有借款協(xié)議,此利息只要不高于銀行貸款利率就可以入帳嗎?個人同時申報個稅,這樣可以嗎?
老師好!請問一下公司現(xiàn)老板在2018年至2020年期間用拆遷戶的拆遷款轉入個人賬戶來支付各種開銷和工資,這種情況下,老板自己需要請公司出示什么協(xié)議來保護自己嗎?(注明:營業(yè)執(zhí)照的法人是2020年4月份變更為現(xiàn)老板,之前現(xiàn)老板和前法人協(xié)議是付買讓方5000萬,但現(xiàn)老板錢沒付這么多,所以公司章、財務章并沒有給現(xiàn)老板,現(xiàn)老板只有簽字權)
老師,你好,我司支付給個人的勞務費,每次都是500元以下,我們要求對方開具收據(jù),支付給一個人的勞務費一個月超過了2000.但是每次都沒有超過500.并且開具的收據(jù),這種情況收據(jù)可以稅前扣除嘛,我司需要代扣個人所得稅嘛
老師,您好!請問一下!沒有簽合同被辭退,而且有三個半月工資沒有支付,問了好幾次都沒有支付,這種是不是可以勞動仲裁? 可以要求賠償雙倍工資?
您好!老師麻煩問一下我們公司總經(jīng)理、和老板社保住房公積金都是公司全部支付沒有找他們個人扣款這個怎么做帳和做工資表
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分攤到每天的早餐核算里?
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預交增值稅稅當月開票就在當月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進固定資產(chǎn)未投入使用,計提折舊是從哪個月算起
老師,申報個稅了,工資沒發(fā)怎么做會計憑證,然后第二個月發(fā)放又怎么做憑證呢
請問下,公司買的帳篷,預付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級實物中級模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會計處理上有什么區(qū)別嗎?
老師,那個稅也沒有連三方。會計自己墊付的個稅。打出稅票來找公司報銷的話,是正規(guī)流程嗎
嗯嗯,可以報銷的,沒問題的
老師,建筑行業(yè)。主營業(yè)務成本下設明細-材料費,人工費,機械費,可以嗎?還是統(tǒng)稱一個大類主營業(yè)務成本就可以?
這個根據(jù)自己的需要設置,沒有統(tǒng)一的規(guī)定
老師,匯算清繳的時候。沖銷去年的分錄,然后來的是材料款的專票。我可以這樣做嗎:先沖銷去年暫估的分錄,然后借以前年度損益調整,應交稅費-進項稅,貸應付賬款,可以嗎
為啥要用到以前年度損益調整?
老師,那我應該怎么做呢?這是去年的業(yè)務發(fā)生的發(fā)票,去年已經(jīng)暫估了,但是分錄做的不對,金額也不對
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用/以前年度損益(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
你好老師,我們不做材料入庫和出庫。直接做的是工程施工-材料xxx。去年暫估的是分錄不對,我可以把去年暫估的沖銷,然后直接做借以前年度損益調整,進項稅,貸應付銀行/應付賬款嗎
如果當年結轉了損益,就那樣做
老師,如果去年暫估的材料款式110萬,發(fā)票只來了50萬。應該怎么做
不管來了多少,都是我寫的分錄
我知道了老師,差額就做調增處理就行是吧
如果,22年是真實暫估的,那么發(fā)票來少了,來多少就沖多少,直到?jīng)_完為止
老師,是真實暫估,暫估的多了。暫估了110萬,實際上來了100萬,我把100萬的發(fā)票附在暫估的分錄后面,然后差額的10萬怎么沖?后期來不了發(fā)票了
沒法來了也不用沖了,就那樣子了
老師,那這樣的話,應付賬款-暫估一直掛賬10萬啊,這怎么弄
不用管這個的,除非以后付款,不付款就掛著