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Q

你好老師,請問一下。社保沒有連三方協(xié)議,每次支付都是老板個人支付。這種可以找公司報銷嗎?

2023-05-16 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-16 09:34

嗯嗯,可以的,沒問題的

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快賬用戶1995 追問 2023-05-16 09:35

老師,那個稅也沒有連三方。會計自己墊付的個稅。打出稅票來找公司報銷的話,是正規(guī)流程嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-16 09:41

嗯嗯,可以報銷的,沒問題的

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快賬用戶1995 追問 2023-05-16 09:42

老師,建筑行業(yè)。主營業(yè)務成本下設明細-材料費,人工費,機械費,可以嗎?還是統(tǒng)稱一個大類主營業(yè)務成本就可以?

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齊紅老師 解答 2023-05-16 09:50

這個根據(jù)自己的需要設置,沒有統(tǒng)一的規(guī)定

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快賬用戶1995 追問 2023-05-16 09:59

老師,匯算清繳的時候。沖銷去年的分錄,然后來的是材料款的專票。我可以這樣做嗎:先沖銷去年暫估的分錄,然后借以前年度損益調整,應交稅費-進項稅,貸應付賬款,可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:06

為啥要用到以前年度損益調整?

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快賬用戶1995 追問 2023-05-16 10:06

老師,那我應該怎么做呢?這是去年的業(yè)務發(fā)生的發(fā)票,去年已經(jīng)暫估了,但是分錄做的不對,金額也不對

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:12

暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用/以前年度損益(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商

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快賬用戶1995 追問 2023-05-16 10:14

你好老師,我們不做材料入庫和出庫。直接做的是工程施工-材料xxx。去年暫估的是分錄不對,我可以把去年暫估的沖銷,然后直接做借以前年度損益調整,進項稅,貸應付銀行/應付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:18

如果當年結轉了損益,就那樣做

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快賬用戶1995 追問 2023-05-16 10:19

老師,如果去年暫估的材料款式110萬,發(fā)票只來了50萬。應該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:26

不管來了多少,都是我寫的分錄

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快賬用戶1995 追問 2023-05-16 10:29

我知道了老師,差額就做調增處理就行是吧

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:36

如果,22年是真實暫估的,那么發(fā)票來少了,來多少就沖多少,直到?jīng)_完為止

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快賬用戶1995 追問 2023-05-16 10:42

老師,是真實暫估,暫估的多了。暫估了110萬,實際上來了100萬,我把100萬的發(fā)票附在暫估的分錄后面,然后差額的10萬怎么沖?后期來不了發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:44

沒法來了也不用沖了,就那樣子了

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快賬用戶1995 追問 2023-05-16 10:45

老師,那這樣的話,應付賬款-暫估一直掛賬10萬啊,這怎么弄

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:46

不用管這個的,除非以后付款,不付款就掛著

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嗯嗯,可以的,沒問題的
2023-05-16
你好,你這里是違反的相關資金管理辦法,這個企業(yè)的資金要通過企業(yè)來開支,而不是轉到個人賬戶來開支。那么你這里直接根據(jù)這個股權轉讓協(xié)議,就把這個風險已經(jīng)劃分清楚了。
2021-02-23
可以的,但是不允許抵扣。
2022-03-10
同學你好 做委托收款協(xié)議就行了
2021-02-22
你好 是的 但是抵扣所得稅需要發(fā)票 是
2020-12-03
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