早上好,借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行
我們公司出資500萬接受公司法人的債權(quán)轉(zhuǎn)讓(法人將他個(gè)人名下的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了公司),這500萬已付款,該筆債權(quán)本息合計(jì)金額是要高于500萬,如何入賬呢?債權(quán)是一家企業(yè)跟銀行貸款了,到期無力還款,銀行委托法院把這個(gè)債權(quán)拍賣了,是有廠房和土地作抵押的債權(quán)
老師如果我說以前代理記賬錯(cuò)誤了現(xiàn)在重新開賬的話,我應(yīng)該怎么開始呢?企業(yè)是去年成立的,銀行流水都能從網(wǎng)銀上看到,現(xiàn)在就基本戶網(wǎng)銀上有100元錢了,沒有現(xiàn)金,以前全部是去稅務(wù)局代開銷項(xiàng)票,我不知道代開過多少,也不知道去哪里查,而且從來沒有過進(jìn)項(xiàng)票,而且客戶轉(zhuǎn)入的錢全都又從公戶都轉(zhuǎn)給了其他個(gè)人卡或者法人的個(gè)人卡,請問我現(xiàn)在應(yīng)該如何開賬?應(yīng)該做什么呢?
公司12月31日銀行存款日記賬的余額為41000元,同日轉(zhuǎn)來的銀行對賬單的余額為46400元,為了確定公司銀行存款的實(shí)有數(shù),需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對,發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項(xiàng)以及一些記賬方面的錯(cuò)誤,情況如下:(1)公司委托銀行收取的金額為3600元的款項(xiàng),銀行己收妥入賬,但公司尚未收到收款通知。(2)銀行收取借款利息2500元,企業(yè)尚未收到支息通知。(3)銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串戶記賬,金額為2000元。(④)公司開出的轉(zhuǎn)賬支票一張,持票人尚末到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),金額為8000元。(5)存入銀行支票一張,金額為2000元,銀行已承辦,企業(yè)已憑回單記賬,對賬單并沒有記錄。(6)公司存入銀行的4300元的款項(xiàng),出納員誤記為4000元。要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),目前公司先注銷了銀行基本戶款項(xiàng)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)給了法人(基本戶銀行賬戶余額為0),這部分應(yīng)該怎么做分錄
我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),目前公司先注銷了銀行基本戶款項(xiàng)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)給了法人(基本戶銀行賬戶余額為0), 我已經(jīng)把這個(gè)月銀行涉及到了手續(xù)費(fèi),結(jié)息全部入科賬,但是涉及到轉(zhuǎn)給法人的部分如何入賬呢?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師啊,那我們單位都要注銷了,借其他應(yīng)收款是沒關(guān)系的嗎?
您好啊,股東的往來沒有關(guān)系的,其他往來要清理
好的 謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~